授权控制和实时复核,即对按规定须授权的业务必须由主管人员进行实时逐笔审查授权,对()现金收付等需要复核的业务实时进行复核。
柜员制网点柜员办理现金收付款业务,金额超过规定标准需换人复核的,由()进行卡把复核。
办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定
柜员办理单笔超过()的大额现金付款,须换人对钞券进行复点(点捆卡把)。
可通过“加载”功能将挂靠于机构名下的尾箱加载到柜员名下此项操作必须双人进行,可由被加载的柜员录入或复核,对方柜员必须是主管或现金管理员;当被加载柜员为主管或现金管理员时可以由其他任意柜员录入或复核。
现金出纳管理办法中规定转正()的内勤员工现金付款每笔一万元(含)以上必须换人复核。
小额现金业务应坚持自我复核,人民币现金存入10万元(含)以上,现金支取()万元(含)以上或等值于5000美元(含)以上的外币现金收付必须换人卡把复核。
柜员现金收付必须坚持“先收款后记账,先记账后付款”的原则,现金支取()以上必须换人卡把复核。
柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,()以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。
对于影像验印和CIS验印中验印结果为()的凭证需进行换人复核验印。
柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元(含)以上的应换人卡把复点。
出纳柜面实行柜员制的,柜员制必须进行权限控制,下列()的现金业务必须换人复核.
柜员制营业机构现金收付业务柜员应做到笔笔自核,现金存入()以上,支取()元以上以上应换人卡把复核。
()以上现金收付应严格执行换人复核和授权制度。(五级、四级)
办理现金收付业务必须配备专职出纳员,坚持“钱帐分管、()”的原则,必须做到换人复核,手续清楚、责任分明。
营业终了,网点、柜员尾箱要换人在监控范围内卡把复核,根据账面余额清点现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后()
TA055纪念日存单开户交易,若现金超限或柜员尾箱超限需卡把,备注需注明“存款+金额及复核人”。()
大额现金收付不得单人办理,人民币5万(含)以上,外币折美元5仟元(含)以上需换人复核
双人复核原则:现金区必须配备有效监控设备,办理大额现金人民币()万元(含)以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认
现金支取换人卡把复核的额度为10万元,卡把复核可由核心业务系统授权人员在授权时一并进行()
()以上现金收付应严格执行换人复核和授权制度。
现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元(含)以上大额付款业务须换人复核。()
柜员办理单笔()的大额现金付款,需换人对钞券进行复点(点捆卡把),进行现场审核,集中授权。