柜员办理单笔超过()的大额现金付款,须换人对钞券进行复点(点捆卡把)。
凡入库的现金钞券应达到以下标准()。
人民币现金收付业务中坚持挑残剔破,做到对外支付完整券内残损券在()以内,上解人行残损券内完整券不得超过(),(不包括酸、碱等原因造成防伪功能衰退的钞券。()
办理现金收款业务坚持(),未清点完毕前不可与内部钞券调换。
现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由与共同负责()。
柜员办理单笔()万元以上(含)的大额现金付款,须换人对钞券进行复点。
办理现金交接必须双方当场查看券别、验捆卡把、()。
营业日终,一般柜员库存现金不得超过()万元,超过部分应交接给现金汇总柜员;隔日不当班的柜员其库存现金中不得留有成把钞券。
库房内成捆现金按券别分完整券和损伤券分别码放,面额()元以上的现金必须开箱拆包以成捆方式保管。
1月10日日终,某支行A柜员整理现金库箱时,发现有一捆佰元券的现金中多封了一把,即一捆现金内有11万元。经查看录像,发现前日柜员在办理一笔存款业务时,客户交进一捆佰元券现金,柜员未核实、未卡大数,直接将清点完的现金扎好放置一边,存入客户账10万。A柜员捆钞时,未卡把。造成1月9日现金虚平。该案例哪些环节存在问题?()
整点现金时,拆捆前要卡把、看券别,捆、把未点准不得将原封签纸条丢掉,不得与其他款项调换或混淆。
凡入库的现金钞券应达到以下标准()
捆钞员名章,以明确职责,便于查找差错。
11.手工捆钞扭结式捆钞法,需使用()
ITM钞券清点时,如发现不符的,应换人复点及时上报查明原因,并做好账务处理()
领用现金开箱后,领用柜员对所领现金进行清点,成捆的点捆卡把,零刀的拆把清点,和箱内现金下发凭证的金额和实际申请时领用金额进行核对,审核无误后做现金领用入库()
现金收入清点应“先核卡大数,再清点细数”,每笔业务办妥之前,可以与内部钞券调换()
通过现金循环机进行强存时,增加配款界面,柜员可根据对应券别输入相关钞券数量,系统自动将配款信息加总后与输入金额核对,如不符即报“金额与票面合计不符,请核对后重新输入”。()
机构尾箱经管人接收各柜员调剂的成捆、成把现金,核对大数无误,接收交易确认,接收不成把的零散现金需要机构当面清点()
办理上门服务时,采用现场清点方式的收款业务,原则必须当日入账。也可于次日清点入账,严禁将未经清点的钞券提前入账。()
自助设备加钞现金应使用经过并记录钞票冠字号码的合格钞券,无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱、无卷角,严禁直接使用原封新钞、潮湿现钞()
点钞时右手拇指肚放在钞券的右上角,拇指尖略超过票面()
采用封包形式的上门服务收取现金的,无法在入库前进行及时清点,可于次日清点入账,严禁将未经清点的钞券提前入账。()
柜员办理单笔()的大额现金付款,需换人对钞券进行复点(点捆卡把),进行现场审核,集中授权。