东方公司付款业务的内部控制规定,在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核并签字确认。为验证是否进行了复核,注册会计师应首选的程序是(  )。

A . 询问 B . 函证 C . 检查 D . 重新执行

时间:2022-10-20 09:26:09

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