柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
现金业务中,现金收付凭证的审查要点包含那几项?()
受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有()。
受理现金管理系统现金存入业务时,审核要点有()。
单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是()
品牌金柜面销售业务流程:Ⅰ填写“购金凭证”确认当天挂牌价格;Ⅱ银行审核单据填写是否完整,无误后,收取购金款;Ⅲ收点现金或进行信用卡、支票等支付凭证处理用现金或信用卡购金应当时付货,用支票结算,款项收到后出货;Ⅳ按成色、重量、块号及质量证明书的编号配金;Ⅴ将品牌金、产品说明书等交予客户。()
会计人员认真审查凭证要素是否齐全,核对《贷款证》正、副本登记借款金额是否与借款凭证一致,经审核无误后,支付现金或将款项划入借款人在信用社开立的存款账户。
外汇会计核算中对于会计凭证审核有()要求及审核要点。
根据有关规定,审核并签署工程款支付凭证是()的职责。
审核现金支付凭证的要点中支票类支取凭证折角验印鉴或实行人机验印;储蓄类支取凭证验证密码。
前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是()
柜员收到客户交来的现金取款相关凭证,按人民银行支付结算相关规定审核()。
事后监督审核对公客户现金取款业务时的要点为()
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
营业机构柜员对贴现凭证和贴现放款通知书进行审核的要点有()。
用来记录库存现金和银行存款的付款业务,并根据审核无误的原始凭证填制的记账凭证是( )。
现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》,()应审核《现金收入/付出凭证》,并签章确认
现金付款业务应审核现金支票等支付凭证的()等是否符合《支付结算办法》等法规的规定。
受理现金管理系统客户现金付款业务时,审核要点有()。
出纳直接收款的程序为受理收款业务、审核现金来源、当面清点现金、开具收款凭据、编制记账凭证、据审核后的记账凭证登记现金出纳账。()
采用其他结算方式支付的医药费补偿支出,根据经审核的医药费报销凭证,借记“家庭帐户基金支出”,贷记“现金”、“支出户存款”等科目。()
现金收入凭证的审查要点()
受理单位现金缴款业务时,审核要点有()