根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
对于固定资产和存货等各项财产物资的数量清查,一般采用()。
2009年1月8日,A市烟草专卖局内部专卖管理监督科的内管员小张和小王两人对当地烟叶种植调拨收购企业近几个月的烟叶收购情况进行了实地检查,共检查了烟叶收购合同18份,收购烟叶10万担,但实地盘存烟叶库存时,发现仓库保管台账烟叶库存仅为9.2万担,通过抽查部分农户合同执行情况,发现的合同签订、执行及结算不吻合。发现异常后内管员立即向相关部门采用质询的方式指出存在的问题,并扣除了相关责任人员的绩效考核分。 对烟叶种植调拨收购企业收购烟叶进行实地监管数据勾稽应符合哪些要求?
根据工作的需要,各中心(部室)之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续,填写(),经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。
违反公司物资采购管理规定,故意采购劣质高价产品,造成工程质量和设备隐患,给企业造成特大经济损失,或造成恶劣影响的,对于相关责任人,视情节轻重,进行通报批评或给予警告至()处分。
根据工作的需要,各中心(部室)之间仪器设备可进行调配。调出、调入双方需办理相关调拨手续,填写《设备安装、调试验收表》,经双方单位主管领导签字并报资产设备部批准。
对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,联网核查信息不符需进一步核实的,进一步核实后继续办理业务的,应由()审核同意并在相关凭证签字后方可办理。
购买前需对价格进行评审的物资采购发票需()签字。
()反映了注册会计师对于企业财务报告相关的内部控制有效性认定的审计意见。
营业机构内部调拨只能由凭证管理员发起()应在“柜员间凭证调拨单”上签字确认。
柜员间现金调拨时,现金调出柜员填制“现金收入/付出凭证”,必须经()审核调入柜员尾箱余额,确认需要办理调拨后,在该凭证上签字后方可使用相关交易处理。
存货监盘实务中,注册会计师可以结合盘点日至财务报表日之间间隔期的长短、相关内部控制的有效性等因素进行风险评估,设计和执行适当的审计程序。注册会计师实施的程序不包括()
保险公司应当严格内部控制责任追究,对于违反内部控制要求的行为,只有在造成损失的情况下,才需严厉追究当事人和领导责任。
确保物资无问题后,需填写《统一物资采购验收单》由地市公司()、()及使用部门分管领导签字、盖章确认
内部调拨厌氧菌种凭生产部调拨证明,由污水车间统计员填写《出门证》,经污水车间主任、()签字后保卫科检查放行
《泉州市突发公共事件总体应急预案》规定,建立健全应急物资储备监测网络,应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系,确保应急行动时所需应急物资的及时生产和供应。()
上级物资部门可根据需要下达调拨指令,调入、调出单位按不同调拨类型办理相关财务手续()
从企业集团整体来看,集团内部企业之间的商品购销活动实际上相当于一个企业内部物资调拨活动,既不会实现利润,也不会增加商品价值,因此,应当将存货价值中包含的未实现内部销售利润予以抵销。()此题为判断题(对,错)。
在合同执行过程中,子公司 部门要主动了解工程各标段的水泥需求情况,督促买方以书面形式每月按照合同约定时间,合理提交水泥需求计划(有效的需求计划须加盖合同买方、施工单位物资部章及有效授权人签字),明确水泥分品种、包装的数量、送货地点及送达时间等,相关要素应与合同保持一致()
对于因单笔业务原经营主责任人岗位变动需进行经营主责任人调整的,原经营主责任人应与接任经营主责任人形成书面交接材料和交接授信业务清单,由交接双方对相关材料和事项等进行交接确认,经双方签字确认后登记存档()
在用资产在公司内部变动审批流程规定,公司二级资产管理员将审批通过的变动单打印转相关部门资产管理员,办理实物调拨,领用人签字,登记部门()
电子式国债开户时,柜员需审核客户提交的有效身份证件等资料是否真实有效,并询问客户是否同意《储蓄国债(电子式)服务章程》,审核无误后进入“51400国债开销户管理”交易,选择“开户”功能,输入相关要素,提交成功后,柜员打印()凭证审核后交客户在签名处签字确认。
如果被审计单位的存货盘存制度和相关内部控制健全、有效,涉册会计师可以同意被审计单位将盘点时间安排在期中进行()
可以用于验证生产与存货循环相关内部控制有效性的审计程序为()。