查库结束,将查库情况和问题在“查库登记簿”上详细记载,由()和库管员共同签章。对查库中发现的重大问题,立即查明原因并报告主管主任。
下列属于金库业务检查内容的是()。 ①查库;②清分差错情况;③库门启闭情况;④岗位设置及人员管理情况;⑤制度执行情况;⑥调拨及出入库管理情况;⑦库存限额管理情况;⑧安全保卫制度执行情况;⑨库房管理情况。
查库时,检查责任人应通过()对自助设备专用钞装箱及回钞清点进行检查。
离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。
农发行定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
在查库过程中,由管库人员亲自动手,查库人在旁监督。
风险经理在检查时对照《查库登记簿》与监控录像,发现查库登记日查库人员并没有“开箱、开包、移位”的查库动作,这说明该金库在()存在问题。
定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
后台管理层面通过查库系统可以查询下级机构的查库执行情况。
查库时,应先核对()情况是否属实,然后在可监控范围内根据碰库清单,认真核对款物。
分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
农合机构严格执行查库制度,检查有价单证和重要空白凭证的库存余额、保管情况和领用手续,确保账账、账实相符,并按要求在检查登记簿详细记录检查情况,具体有哪些检查情况()。
各级行查库人员查重要单证时应将库存数量、金额与()余额进行核对,并将核对情况登记重要单证查库登记簿,以备查考。
柜台经理,网点负责人,分行督导人员在查库时还应该关注在被检查时段发生的()情况是否正常。
查库时,还应抽调()监控录像,对现金清分、自助设备专用钞装箱及回钞清点、日终碰库等执行情况进行检查,并可适当扩大查库内容。
凭证核查时,被查管证员(或柜员)在系统进行凭证查库处理,核查人员输入单证库存数量和起止号码后,系统自动进行核对,并生成凭证查库情况表。
上级管理部门查库要出示相关证件,被查单位进行登记,查库人查库要填写()查库人要亲自动手核点库存,不得监而不查。
经营性机构派驻业务经理至少每周参与一次对派驻机构所有尾箱凭证进行一次全面彻底的检查、清点,做到账实相符,并做好查库记录。不常用重空凭证封包、拆封在视频监控下完成,封包重空凭证自封包日起30天内至少拆封核查一次()
查库人凭《查库介绍信》查库的,被查单位留存的《查库介绍信》查库联附()保管
各营业机构要把对假币的管理情况列入查库的内容进行检查,丢失假币原则上比照丢失同等面值的真币对当事人进行处罚()
查库人凭业务运行管理平台发布的查库通知进行查库的,被查单位无需打印查库通知书()
严格执行查库制度,检查部门节假日前必须组织一次全面查库(含自助设备占款),确保账款安全。节假日结束后第一个工作日,各营业网点的负责人要对本网点的库款进行检查。()
自助设备钞箱现金应视同网点柜员尾箱现金管理,按照查库制度要求,执行定期或不定期检查制度,对检查结果进行登记,检查次数按会计制度执行()