A注册会计师在对销售与收款循环进行审计时,发现甲公司有一笔赊销给乙公司的业务记录为现销,则其主要违反财务报表中应收账款的相关认定是()。
M公司的销售与收款循环全部采用复杂的计算机系统进行会计核算,在以下各项备选的审计策略中,注册会计师应当采取的有()。
下列关于销售与收款循环的主要业务活动的说法中,正确的有()。
下列有关销售与收款循环所涉及的主要业务活动及其相关认定的说法中,不正确的是()。
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
注册会计师在运用销售与收款循环中的各种凭证时应注意,商品价目表对于主营业务收入来说一般只能证明()认定,而不能证明其他认定。
以下对销售与收款业务流程中向客户开具发票的控制活动以及与相关认定的对应关系的表述中,恰当的有( )
了解到X公司对销售与收款业务的以下规定后,注册会计师不应依赖相关的内部控制()。
证实销售与收款循环中有关发生认定审计的证据是()。
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
关于销售与收款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系,以下说法中,错误的是()。
甲注册会计师在执行销售与收款循环审计工作时,在检查坏账准备科目的相关会计处理及披露情况时,发现被审计单位存在以下情况,其中不正确的有()。
销售与收款业务循环中所使用的重要凭证和记录有()
下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是()
对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?
以下对销售与收款业务流程中按销售单装运商品的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不正确的是( )
在销售与收款循环中,办理和记录销售退回、销售折让和折扣的部门是()。
企业应当将药品销售给合法的购货单位,并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。()
以下对销售与收款业务流程中接受客户订购单的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,错误的是()
根据《个人外汇业务展业规范》,对客户识别总体要求:银行为个人办理个人外汇业务前,应对客户身份进行确认,并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外,为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,应要求客户提供相关合理性的证明文件()
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
下列属于销售与收款循环相关的错弊有()。
在销售与收款业务循环中,核算销货业务的基本凭证是()。