用友U6普及型ERP采购系统中,对采购入库单与采购发票做采购结算,当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时,系统将如何处理()。
物资采购发票入账需办理入库手续,仓库对()等审核后开具入库单并附质检报告与发票一起入账。
自制原始凭证是由本单位内部有关人员,在办理业务时填制的。如仓库保管人员在收入实物时填制的“实物入库单”、实物出库时填制的“实物出库单”和从业务户方取得的发票等。
应付款系统主要处理采购发票、应付单、付款单、退款单、应付票据等单据。()
在库存管理中入库单列表中的采购入库单列表中的发票号显示不出来,双击某一条记录查看这张单据,发票号能显示出来(在列表中已选择“发票号”这一列了),请问应该如何解决:()
调现网点管库员(或现金柜员)核实调入现金无误,办理现金入库,打印现金入库单加盖()后作管库员(或现金柜员)当日日结单据,受理调缴现部门的现金出库单作该入库单附件。
结算前部分退货业务的处理:填制一张部分数量的红字采购入库单,填制一张对应的采购发票,其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量,用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。
启用用友U6普及型ERP采购模块、库存、存货核算模块,当月采购发票与当月的入库单进行了结算,并已经在存货核算模块记帐。后来又录入了一张运费发票,并与该入库单进行了结算,那么应该执行什么动作才能准确体现材料成本()。
采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单,发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。
结算后退货业务:填制一张红字采购入库单,再填制一张对应的红字采购发票,将这两张单据进行采购结算,冲抵原入库单数据。
()以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。
外购入库单若是关联采购订单生成的,入库单保存时,将会如何更新关联单据的数量?()
采购入库单与发票结算后,以下哪项条件发生时,存货核算不能进行结算单制单:()
采购结算也称为采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。
采购入库单、销售出库单只能在存货管理子系统中输入。
到货退回单是采购入库单的红字单据。
以供应链产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据,进行成本计算和费用分配的模块是()
关于“货单同到”的采购业务,以下流程正确的是()。A.采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算B.采购
被审计单位通过与其他方(包括关联方和非关联方)签订虚假购销合同,虚构存货,并通过伪造出库单、发运单、验收单等单据,以及虚开商品销售发票达到虚增收入的目的。()
()模块以供应链模块产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据,并将核算完成的数据,传递到成本管理模块、应付管理模块和账务处理模块。
采购管理自营业务流程中,供应商根据电商公司标准化的采购函件,进行发货。平台经理跟踪并及时追回供应商的发货数据,并在NCC制作()。直发类采购订单,由平台经理在NCC制作采购入库单并协同生成销售出库单;非直发类入库单由荷云仓入库后回传NCC,核实后生成NCC()
月末()未收到供应商开具的发票,材料会计做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
月末采购员未收到供应商开具的发票,()做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
自制入库核算后,又录入自制入库单,系统核算时,新录入的单据成本()。