内部审计可以从风险( )几个主要阶段,审核商业银行风险管理的能力和效果,发现/报告潜在的重大风险,提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。
在贷后管理过程中,对于项目风险增大、超出评审报告预测范围的,应采取中止支付、重新评审确认、追加担保等措施。
职业健康安全的“三级监控”是()、内部审核、管理评审。
针对内部审核中发现的不符合项,由()实施纠正措施
管理评审一般安排在质量管理体系内部审核()进行。
实验室计量认证/审查认可评审准则由组织和管理、质量体系、审核和评审、人员、设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告、检验的分包等13个要素组成。
内部质量审核员应针对审核中发现的不合格项制定纠正措施
项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定()进行审核,出具评审意见。
质量管理体系标准强调遵循()、()、()、()螺旋式上升的运行模式,用内部审核和管理评审使组织的体系有自身的运行中不断地自我完善。
安全环保部查最近一次的管理评审,发现管理评审报告中针对评审情况,共提出了四项改进决策,审核员只看见其中一项由办公室完成的改进措施的实施情况及其有效性的验证记录。你作为审核员应如何处理?
《客户验货管理规定》中,成品检验部负责对验货判定的不合格批提出()并启动返工流程,必要时组织相关部门进行评审
应急救援演练结束后,()召集内部各部门、各项目经理根据评估和总结报告,针对发现的问题,对应急预案进行评审.依据评审结论组织修订和完善。
实验室应定期进行群众性的质量管理活动,如服务评审、监督评审、内部质量审核和管理评审等,其中管理评审至少每年应进行一次。
()内部审核的结果是管理评审的输入之一。
运行维护单位应参与线路的()设计审核、杆塔定位、材料设备的选型及招标等生产全过程管理工作,并根据地区的特点、运行经验和反事故措施,提出要求和建议,力求设计与运行协调一致。
管理评审是对内部质量审核的复审。
生物安全实验室应在认可证书有效期满前()提出复评审申请,并按初次认可要求提交申请资料。此外,还应提交前一认可有效期内的实验室使用报告、实验室变化状况报告和实验室安全事故报告等。
质量体系内部审核和管理评审,都必须由最高管理者组织实施。
简述管理评审和内部质量体系审核的联系和区别?
针对内部审核中发现的不合格项,应由()实施纠正措施。
审计建议书,又称管理建议书,它是( )针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出的书面建议。
管理建议书,是指注册会计师针对审计过程中注意到的、可能导致被审计单位会计报表产生错报或漏报的内部控制缺陷提出的书面建议。 ( )
评级小组向信用评级机构的内部信用评审委员会提交()审核后的信用评级报告及工作底稿。A、一级
供应商质量管理制度:供应商实地评审中,质量审核报告需≥()分为合格