以下不属于企业内部应用计算机信息系统的是()。
商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是 ( )。
以下属于保险公司内部控制评估报告内容的有()
内部报告系统主要提供的是企业内部信息及销售信息,其中以()为主。
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,以下不属于内部报告的是( )。
以下属于企业行为识别系统中内部系统的因素有()。
下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
突发事件对信息系统的内部的损害在于三个方面,以下不属于这三个方面的是()。
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。
以下关于ISMS内部审核报告的描述不正确的是?()
以下属于内部管理系统机构的有()。
商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核,并形成稽核报告。下列不属于年度稽核报告内容的是( )。
企业应当于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。以下属于企业年度报告内容且应当向社会公示的是()。
撰写报告时,因为考虑到是同一系统,又为了文件的简明,常用一些内部通用的说法,但在公文的表述中有时却是缺点。下面属于“语句表述不完整的”问题是()
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,下列不属于对内部报告应重点关注的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》,以下关于财务报告说法中,错误的是()。
信息系统设计完成以后应提出系统设计报告,以下不属于系统设计报告内容的是应用软件和数据库设信息系统设计完成以后应提出系统设计报告,以下不属于系统设计报告内容的是应用软件和数据库设计报告 B.运行环境和软硬件配置方案报告 C.项目开发计划报告 D.网络与通信设计和实施方案报告
按照《运营事故(事件)报告及调查管理办法》相关规定,不属于运营公司内部对相关人员定责的是()
◑下列不属于内部监督内容的是( )。◑A. 日常和专项监督◑B. 独立评估◑C. 风险评估◑D. 缺陷报告
(多选)以下各项中,属于内部控制要素的有()。 A.控制活动 B.对控制的监督 C.控制环境 D.与财务报告相关的信息系统与沟通
根据既定的报表格式与时间要求,生成相应的财务会计的对外会计报表和管理会计需要的内部会计报告属于会计信息系统的处理功能。()
以下不属于系统集成商进行项目内部立项时的内容的是()
下列不属于内部信息传递过程中需要关注的风险的是()。A.内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行B.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行C.内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实D.内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力
22、(第二章章测试)产品系统可以分为外部系统和内部系统,以下内容属于外部系统的内容是()