坚持查库制度,做好查库记录。委派会计(分社主任)每()一次,信用社主任每()一次(含所辖网点),财会辅导员每()一次,联社主管主任每()一次。
查库时由查库人员按被查网点逐一排号进行,做到“()”,其余待查人员必须在检查室外等候,随叫随到。
营业网点会计主管每月至少查库()。
县级联社查库时由查库人员按被查网点逐一排号进行,做到(),其余待查人员必须在检查室外等候,随叫随到。
网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物(),核查情况在现金查库情况表中记录。
会计主管每旬对本网点的柜员外币现金库进行查库,会计辅导员每季()对柜员外币现金库进行查库,并留有记录。
离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
查库时必须由()和()当面打开现金包(箱),查库前被检查网点柜员不得接触已上解的箱包。
营业主任(现场管理者)每()至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查,法定节假日及周末前一天必须查库。
网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于()次,每季覆盖所有自助设备。
柜员现金箱中黄金必须严格遵循柜员现金箱按季全面检查和省分行“四个一”制度要求,认真检查核对,并在网点查库登记簿上记载。
上级主管部门对营业网点查库时必须是()。
委派柜员主管应()对网点重要空白凭证库查库一次。
在系统省、市统一组织检查的情况下,夜间可对营业网点的库存现金进行检查,但必须有被查单位()之一陪同,查库令由市、县联社开具。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
各网点业务主管每月查库不少于2次。
网点现场经理对网点空白重要凭证查库频次要求为()
严格执行查库制度,检查部门节假日前必须组织一次全面查库(含自助设备占款),确保账款安全。节假日结束后第一个工作日,各营业网点的负责人要对本网点的库款进行检查。()
运营主管每月对网点凭证进行月度查库履职时,除应按覆盖率在2900界面采用“随机抽查”方式对系统要求核查的凭证箱进行核查外,如系统未随机抽点到网点保管定制卡、挂失补卡的柜员凭证箱,运营主管还需采用“自主选择”方式对该类凭证箱单独建立查库批次()
网点负责人每月对本机构查库不得少于一次,会计主管每月对本机构查库不得少于()次