在采购系统中,采购发票能对取得供货单位开具的()进行处理。
采购系统中,经供货单位审核确认后的订单,可以生成()。
书目检索系统中的“新书通报”模块为读者提供新采购入库的新书目的详细信息。
采购入库单上的哪些信息是可以通过系统自动填写的?()
暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表,反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。
外购入库单在k/3系统的意义有哪些?()
某网上商城的订单处理系统的处理过程是:根据顾客提交的订单,查看商品库存信息,确定是否能及时供货,若能供货,则生成出库单,并维护库存文件;若不能及时供货,则提出补货申请,交采购部门。请绘制数据流程图。
Access版本软件在采购系统中,自动结算是选择未报帐的发票和入库单,将同一供货单位的存货()的发票不含税金额记入入库单。
采购单中“已交数量”是由进货单及退货单来更新的.
索证时,检验(检疫)合格证明、发票(收据、供货单)上的()等信息应与所采购的食品一致。
外购入库单若是关联采购订单生成的,入库单保存时,将会如何更新关联单据的数量?()
配送信息系统中的采购入库管理子系统主要由()构成。
单到回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。
信息系统设备供货商在与业务单位签订采购合同前,因工期要求,已提前将所采购设备交付给业务单位,并通过验收。补签订合同时,合同生效日期应当为()。
采购工作负责市场资源、供货厂家、市场变化等信息的采集和反馈。
供货信息可以用于采购申请单生成()()
案例四、建筑材料供应商,未与采购企业签订书面的供货合同,双方达成口头访议后,自2014年11月~2015年9月期间,供应商多次直接将水泥送货到工地现场,累计供应水泥5t,单价300元/t,累计总货款39750元。供货完成后,采购企业分四次给付货款23000元。供应商要求采购企业支付余款16750元。采购企业称,在供应商提供的出入库单据上,部分单据没有采购企业相关员工的接收签名,对此类单据企业不予认可。经统计,有采购企业员工签字的有效签收单据对应数量为120t的水泥,签收单上标定的单价为290元/t。
采购管理是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验等功能实现从采购订货、采购到货和入库到采购结算( )的控制和跟踪。
根据《空调列车服务质量规范》,站车客运信息无线交互系统手持终端在()登录,途中及时更新信息。
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下: (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请,填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划,对“请购单”进行审批。如符合计划,便组织采购;否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料,由供销科填写一式二联的“订购单”,其中一联供销科留存;另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对;供货合同的副本分别转交仓库和财务科,以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库,由仓库保管员验收入库。验收时,将运抵的材料与采购合同副本,供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存,作为登记材料明细帐的依据;一联转送供销科;一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后,将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票,其他银行结算凭证相核对,若相符或不符,以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后,
月末()未收到供应商开具的发票,材料会计做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
月末采购员未收到供应商开具的发票,()做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该()
主站运行维护人员配合现场调试人员进行系统信息与现场信息的核对,并根据核对结果进行维护更新()