产品生命周期指的是产品的经济生命,它与产品的自然寿命长短没有必然的联系。
如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但截止基准日新控制尚没有运行足够长的时间,注册会计师应当出具带强调事项段的内部控制审计报告。()
审计证据的相关性是指审计证据与()的内在联系。
内部审计人员对内部控制做出评价时,如果管理层没有制定合适的标准,内部审计人员可以基于()的原则选择适当的评价标准。
政府公关活动的目标和主题没有内在的联系。
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全面的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论:()
内部审计与注册会计师审计之间的联系体现在 ( )。
如果审计人员认为内部控制的设计不合理,不能够防止或发现纠正被审计单位认定层次的重大错报,就没有必要再对内部控制运行的有效性进行测试。
管理原理反映着事物内部的内在联系和事物发展的规律,反映了管理原理的()特征。
从银行业机构整体角度来看,法律风险管理制度的集合是一个内在有机联系的系统,以下()是银行内部法律风险管理制度体系的构成内容。
被审计单位日常交易采用自动化控制,以下在销售交易中能够防止商品发运但没有及时开具销售发票的内部控制的是()。
项目整体管理只在一个具体项目内部进行,它与整个组织的环境没有任何的关系。
写作对象的内在联系对文章的结构没有影响。
用来衡量一个模块内部自身功能内在联系是否紧密的指标是()。
一个人的崇高理想是其事业的原动力和内在的人格力量,它与外在的工作作风、生活作风等,没有必然的体现。
叙事结构的内部结构是构成形象的各个要素的内在逻辑联系和组织形态
自控系统框图表达系统内部各单元之间的内在联系。
7、审计师对被审计单位有关内部控制执行情况的观察记录没有审计师对相关内部控制执行情况的询问记录可靠。
8.管理会计从传统的、单一的会计系统中分离出来,成为与财务会计并列的独立领域,它与财务会计有着显著的区别,没有内在的联系。( )
在文件管理系统中,()。A.文件内部数据之间有联系,文件之间没有任何联系B.文件内部数据之间有联系,
文本后半部分“我”跟守林人在交谈中主要讨论了什么 它与前半部分有什么内在的联系 作者开篇说”许多俄国字本身就现出诗意,犹如宝石放射出神秘的闪光。“说说作者将俄国字比作”宝石“的具体含义
现代审计与内部控制制度之间存在着密切联系。()
内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该()