根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法(2013年1.0版)》规定,除()、()、()、会计、出纳管理人员因查库需要,可凭经备案的有效身份证件(含照片)出入业务库外,其他人员因工作需要必须出入业务库的,需经主管行长批准,并登记《人员出入库登记簿》,凭有效身份证件,由管库出纳陪同方可出入。
查库结束,将查库情况和问题在“查库登记簿”上详细记载,由()和库管员共同签章。对查库中发现的重大问题,立即查明原因并报告主管主任。
金库检查中心(直属)支行主管行长(金库副主任)对辖内金库,()查库。
金库需设置执行主任和执行副主任等金库管理岗位,协助金库主任和副主任(以下简称“金库主任”)实施日常管理工作,该岗可兼职担任,可与管库员、相关账务记账员等岗位兼容。
金库执行副主任应每月编制()一式两份送交营业网点,会计保管人员核对相符后,签字确认,并加盖核算事项证明章。一份交中心金库留存,一份由营业网点留存。
风险经理在检查时对照《查库登记簿》与监控录像,发现查库登记日查库人员并没有“开箱、开包、移位”的查库动作,这说明该金库在()存在问题。
金库主任每月至少要查库()
基层信用社内勤主任或指定人员每月对所辖属营业网点要不定期全面查库()次。
向人民银行取款,中心库(或管辖行)管库员提出向人行取款申请,并填制“现金调拨申请单”,经金库执行付主任审批签章后,管库员填制《现金支票》,到人行调款。
库房的()由管库人员和会计坐班主任共同密封签章后,交主管会计工作的负责人保管。
县联社主任或分管主任对所辖营业单位()至少组织一次全面性的查库。
现金库房非管库人员出入库记录簿用于登记现金库房除()以外的非管库人员经金库主任或副主任批准的人员进出库房的情况,以备查考。
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由(----进行)全过程监交人为()
上级行有关部门派员查现金库,必须持本人身份证件,经被查行金库主任或副主任查验并陪同,方可进行查库。
本级金库主任、副主任可直接进行查库。
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
动用库房副钥匙需经()批准,由管库人员及会计坐班主任共同启封,并做好详细登记。
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由()进行全过程监交
金库正主任应每()对所辖金库实施查库。
现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
非营业时间设施维护人员进入库房必须经金库主任批准。()
除代保管款箱(包)、票据袋外,封签时间达到()个月的箱(包)要由金库主任、运营主管、2名管库员重新开封清点,更换封签。
各级行要坚持查库制度,分行金库主任每半年查库不少于次()
金库执行副主任应每月编制一份(),会计保管人员应逐笔核对并签字齐全后留存备查