总行审计部第一负责人的聘任和解聘由()负责。
商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。
我国国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构有权制定()。
商业银行总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经()同意。
拟任农村商业银行总审计师、总会计师、内审负责人、财务负责人,应具备大专以上学历,取得国家或国际认可会计、审计专业技术职称或通过国家或国际认可的会计、审计专业技术资格考试,并从事财务、会计或审计工作()年以上。
拟任村镇银行总审计师、总会计师、内审部门负责人、财务部门负责人,应从事财务、会计或审计工作()年以上。
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,可以根据(),在部门的权限范围内,制定规章。
总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。
总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。
各分行、总行部门、子公司、总行部门直属中心、审计条线按照干部管理权限和外事审批权限相关规定,()因公出国人员的审批工作。
商业银行总行内部审计负责人的()应当由董事会负责。
审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作,需要提供哪些方面的书面资料。()。
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本*部门的权限范围内,制定法规。
邮储银行保密委办公室设在总行()。根据总行保密委授权负责依法组织开展邮储银行系统国家秘密、商业秘密保护教育培训、保密检查、保密技术防范和泄密事件查处等日常工作。
()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由()内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。
总行审计部负责拟定年度审计计划,并对本行总行各部门及各分支机构进行独立、客观的审计()
下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由高级管理层负责()
内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
总行审计部负责将询证业务纳入内部审计范畴。()