对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

A . 在审计报告中反映这一情况 B . 相关内部控制不可信赖 C . 采购部主任没有执行采购程序 D . 可能发生多次类似采购行为

时间:2022-10-15 08:24:42 所属题库:企业财务审计题库

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