柜员领用、上缴以及柜员间经批准调剂空白重要凭证,应通过核算要素管理系统或主机系统处理,并做到()。
业务部门领用空白重要凭证时,原则上,营业网点一次不得领取超过()的用量,柜员一次不得领以超过()的用量
柜员外库领用重要空白凭证时,应及时清点,清点工作应在()进行。
柜员领用重要空白凭证说法正确的是()。
办理重要空白凭证调拨时,调入行须填制“有价单证、重要空白凭证出入库领用单”和()及领用人的身份证件,办理领取手续。
柜员领用重要空白凭证时,()经会计主管授权。
柜员领用重要空白凭证时,凭证调拨员可根据柜员需求直接向柜员调拨凭证。
柜员领用重要空白凭证时,应填制记账凭证,经()审批签章后交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。
外库向内库领用重要空白凭证时,柜员领用数量不得超过()的用量;因特殊原因需要多领,最多不得超过()用量。
柜员的重要空白凭证应根据实际需要适量领用,原则上柜员一次领用不能超过()用量。
办理重要空白凭证调拨出库时,凭证专管员经会计主管审核,依据“重要空白凭证领用单”单据配发重要空白凭证,并将“重要空白凭证领用单”交柜员记账,“重要空白凭证领用单”()做记账凭证附件。
柜员交易掩码中,第()位交易掩码为库房管理类交易,包括现金、重要空白凭证入库、出库交易,柜员现金箱、凭证箱从库房领用以及柜员现金箱、凭证箱缴库的相关交易等。
县级支行凭证库的领用量,按照支行近两年来的()月的平均使用量,结合业务量变化情况进行测算控制;支行凭证库库存限量按照领用量的()倍计算。柜员重要空白凭证的领用限量,按照近两年来柜员()天的使用量,结合业务量变化情况进行测算控制。柜员凭证箱数量按照领用量的()倍进行掌握。
柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“()”的原则。
网点柜员领用空白重要凭证必须由()审批授权
如出售的重要空白凭证为支票时,柜员需在支票上加盖()、()及()后,连同第二联凭证出售单交领用单位,由领用单位当面点收,第一联凭证出售单加盖业务讫章后作记账凭证。
柜员在领用重要空白凭证时,柜员应填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖()章。
列入重要空白凭证的代理业务凭证,按库房和各个领用柜员分别建立“代理业务票据”表外账户,办理下列哪些手续需要选择“5603表外备查类借贷”交易处理()。
营业机构领用重要空白凭证时,须双人到分行办理领用出库,出具()
柜员应根据业务需要适量领用空白重要凭证,原则上不得超过()用量。对于使用量较小的空白重要凭证,可实行按份领用
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
在“现金、重空集中调缴系统”中,柜员领用(上缴)现金及重要空白凭证时,需经过()相继进行系统操作。
后台柜员负责重要空白凭证、有价单证的领用、登记、保管,办理各柜员重要空白凭证的调拨。
柜员领用重要空白凭证,一次最多不能超过()份。