()每月应对不少于一个网点进行一次尾箱检查,总分核对相符,每季度检查率达到100%。
二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
网点根据需要可由支局长删除柜员尾箱。
下列选项中,需由邮储网点支局长授权才能办理的个人跨行汇款业务是()。
邮政储蓄支局(行)临时存放保管库存现金及尾箱实物的保险柜应视同网点金库管理。
网点主管须()对柜员尾箱进行一次检查,确保账款、账实相符。
营业网点负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,业务主管每日核对营业员尾箱,网点负责人每天抽查一个柜员尾箱。
各网点要加强对主管号的管理,营业部主任或会计检查人员()至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。
邮政储蓄支局(行)负责人应该()对网点所有尾箱核对一次,以加强柜员使用重要凭证的检查。
分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。
分行业务主管部门对网点现金(含网点金库和尾箱)的核查不得少于()一次。
网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于()次,每季覆盖所有自助设备。
营业网点负责人应()对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,()至少抽查核点一个尾箱,以加强对经办人员保管、使用重要单证的监督检查,确保账实相符、使用规范。
网点负责人要每周至少开展一次对本网点()检查,每月不少于4次对网点日间库、柜员尾箱进行检查。
邮政储蓄支局(行)综合柜员实体尾箱、网点过夜现金保管库实行双人管库制度。
在与押运公司人员办理交接过程中,网点应至少有()名柜员再次对尾箱落锁、落一次性封签进行检查核对,并对次日需出库尾箱做好备注工作
营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次()。
网点负责人每月要不少于()次对网点日间库、柜员尾箱进行检查。
营业网点()对黄金尾箱库存清点,并与系统数据进行核对
邮政储蓄支局(行)综合柜员实体尾箱、网点过夜现金保管库实行双人管库制度。此题为判断题(对,错)。
尾箱监管人对机构尾箱内现金实物进行一次账实核对检查每月对当月未发生交接的尾数包现金实物进行一次账实核对检查
分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每季度一次;组织并参与对所辖网点现金尾箱(包括网点库、柜员尾箱现金)、金银制品、有价单证等的查库()至少一次
营运主管应不定期抽查柜员尾箱(包)现金、营业网点负责维护自助柜员机现金,每月至少全部覆盖一次,抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率()
重要空白凭证及有价单证要坚持入库保管,总行、分支行凭证库管理人员以及营业网点管理机构尾箱的超级柜员应每日对有调整的凭证进行碰库核对,同时加强对未调整凭证或封包凭证的管理,确保机构尾箱凭证完整无误()