二级支行行长至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
各市联社、办事处、县级联社分管会计工作的领导负责抽查所辖单位对账单发放回收等情况,抽查工作每年至少一次。
县级联社分管主任()对联社中心库查库一次,对辖属营业机构每年至少进行一次全面性查库。
县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点()至少全面查库一次。
县级联社负责对所辖单位重要空白凭证的()及核算情况进行管理。
县级联社主任或分管主任()对联社业务库查库一次。
市地联社(办事处)、县级联社要建立农户评级授信(事后督导检查机制),每年都要组织对农户评级授信工作抽样检查,每年抽检信用社在50%以上,三年内抽查面达到100%。
二级分行会计负责人每年对所辖全部重要空白凭证库检查()次,其中对本级重要空白凭证库每季查库不少于一次。
办事处、市联社每年要对辖内档案管理情况进行一次检查,督导县级联社规范档案管理工作。
县级联社分管主任对凭证中心库及辖属营业机构()至少进行一次全面性查库.
市地联社(办事处)、县级联社要建立农户评级授信事后督导检查机制,每年都要组织对农户评级授信工作抽样检查,每年抽检信用社在()%以上,三年内抽查面达到100%。
营业机构负责人()至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实情况,并在查库登记簿上留存记录。
营业主任(现场管理者)每()至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查,法定节假日及周末前一天必须查库。
二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,县级联社以上会计部门(含县级联社)对辖属营业网点每()至少检查一次。
会计主管每()对辖属营业机构查库不得少于一次,信用社主任每()对辖属营业机构查库一次,县级联社会计部门每()至少全面查库一次,县级联社分管主任每()对联社业务库查库一次,对辖属营业机构每()至少进行一次全面性查库,办事处、市联社每()对市中心库和县级联社业务库查库一次。
县联社主任或分管主任对所辖营业单位()至少组织一次全面性的查库。
基层信用社主任对重要空白凭证及有价单证的库存、领用、保管、作废等情况,每月至少检查()次,认真核对账实、账表、账簿、账证的一致性,并在“重要空白凭证和有价单证查库登记簿”中对检查内容做出记录,签章备查,严禁代查和敷衍应付。
办事处、市联社对实行柜员制单位的业务操作、监督检查及考核情况进行检查辅导每年至少()。
市地联社(办事处)、县级联社要建立农户评级授信(事后督导检查机制),每年都要组织对农户评级授信工作抽样检查,每年抽检信用社在30%以上,三年内抽查面达到100%。
县级联社至少每年对报废、损毁、停用的印章集中销毁()次。
关于重要空白凭证的监督检查,省联社办事处有关主管部门应当每()对使用管理情况进行检查。
各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查()
省联社、办事处和市联社根据管理和风险控制需要,不定期组织实施突击查库,办事处、市联社对法人机构中心金库的突击查库原则上每年不少于一次()