下列各项审计证据中,属于内部证据的有()
针对企业内部控制审计,下列属于注册会计师具体审计计划内容的有()。
下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列活动中属于初步业务活动的有()。
下列各项中,属于审计要素的有( )。
下列各项中属于总体审计计划的内容有()。
下列属于具体审计计划内容的有()。
关于总体审计策略和具体审计计划,下列说法中正确的有()。
下列各项中属于CPA审计目标的有()。
下列各项中,属于总体审计计划的是()。
下列各项中属于审计机关审计处理措施的有()。
下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。
对于不同的被审计单位,注册会计师对财务报表所执行的程序可能是不同的,但是注册会计师所记录的具体审计计划具有共同点。下列各项中,不同审计单位所记录的具体审计计划均应包括的有()。
下列各项中,属于具体审计计划活动的有()。
下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()
下列各项中,应当在制定具体审计计划时考虑的是()。
根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有:
下列各项中,属于风险导向审计模式的审计过程的有( )。
下列不属于注册会计师在财务报表审计中的具体审计计划所包括的内容的是 ()。
【多选题】注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列活动中属于初步业务活动的有()。
下列各项中,属于具体审计计划的核心的是()
10、下列各项中,属于具体审计计划的核心的是()。
以下事项中,不属于制定具体审计计划时应当考虑的有()
18、注册会计师按照审计计划的规定对应收账款实施了审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿,下列各项中,属于确定审计工作底稿的格式、要素、范围时,应当考虑的因素的有()。