用友U6普及型ERP采购系统中,对采购入库单与采购发票做采购结算,当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时,系统将如何处理()。
应收账款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同。其中发票是销售业绩的实际记录,它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。 ( )
A企业与B企业签订购销合同销售一批产品,B企业预付货款120000元,一个月后,A企业将产品发往B企业,开出的增值税专用发票上注明价款200000元,增值税34000元,该批货物成本144000元。当日B企业以银行存款支付剩余货款。根据资料下列说法不正确的有()。
财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后,根据系统中()进行三单匹配,对预制发票进行发票校验。
A事业单位在对其办公设备(都没有纳入集中采购目录)进行政府采购的时候,发 生了如下事件: (1)甲设备不具备竞争条件,只能在B供应商处取得采购货物。 (2)根据乙设备的采购条件,该单位选择采取邀请招标方式予以采购。 (3)根据丙设备的采购条件,该单位选择采取竞争性谈判方式予以采购。 (4)根据丁设备的采购条件,该单位选择采取单一来源方式予以采购。 在下述情形中,该单位对乙设备可以采用邀请招标方式采购的原因是()。
有实力的零售商以销售为导向,根据下游客户的需求向上游供应商提出采购清单,这类采购是()
在不可预见的紧急情况发生时,对于不能从其他供应商处采取的货物或服务,可以采用的采购方式是()。
应收款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同,其中发票是销售业绩的实际记录,它确定了应收账款的客户单位与金额等信息。()
当应付管理子系统与采购管理子系统集成应用时,采购发票可以在()子系统生成凭证。
A事业单位在对其办公设备(都没有纳入集中采购目录)进行政府采购的时候,发 生了如下事件: (1)甲设备不具备竞争条件,只能在B供应商处取得采购货物。 (2)根据乙设备的采购条件,该单位选择采取邀请招标方式予以采购。 (3)根据丙设备的采购条件,该单位选择采取竞争性谈判方式予以采购。 (4)根据丁设备的采购条件,该单位选择采取单一来源方式予以采购。 在以下采购方式中,可以作为政府采购方式的是()。
根据《政府采购法》的规定,A市人民政府需要采购一批货物,这批货物具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的货物,那么A市人民政府适用的政府采购方式是()。
A事业单位在对其办公设备(都没有纳入集中采购目录)进行政府采购的时候,发 生了如下事件: (1)甲设备不具备竞争条件,只能在B供应商处取得采购货物。 (2)根据乙设备的采购条件,该单位选择采取邀请招标方式予以采购。 (3)根据丙设备的采购条件,该单位选择采取竞争性谈判方式予以采购。 (4)根据丁设备的采购条件,该单位选择采取单一来源方式予以采购。 在下述情形中,该单位对丁设备可以采用单一来源方式采购的原因有()。
采购流程包括:①确认供应商的支付发票;②选择供应商;③签发采购订单;④采购申请;⑤价格谈判;⑥跟踪订单;⑦接收货物。其顺序为()。
根据《政府采购法》的规定,对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的货物,其适用的政府采购方式是()。
A事业单位在对其办公设备(都没有纳入集中采购目录)进行政府采购的时候,发 生了如下事件: (1)甲设备不具备竞争条件,只能在B供应商处取得采购货物。 (2)根据乙设备的采购条件,该单位选择采取邀请招标方式予以采购。 (3)根据丙设备的采购条件,该单位选择采取竞争性谈判方式予以采购。 (4)根据丁设备的采购条件,该单位选择采取单一来源方式予以采购。 对于该单位拟政府采购的甲设备,应当采用的采购方式是()。
采购的一般流程是( ),请排序。1.需求分析;2.选择供应商;3.采购申请;4.价格谈判;5.跟踪订单;6.签发采购订单(合同);7.接受货物;8.确认供应商的支付发票
增值税专用发票是增值税()在销售货物时开出或购进货物时取得的用于计算增值税应纳税额的法定凭证。
应收账款系统的主要处理对象是销售发票的采购合同,其中发票是销售业绩的实际记录,它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。
系统从后台ERP系统的销售管理、采购管理、发货管理模块中提取报价、商品目录、发货方式、发票等数据并送入数据仓库,而前台的客户、供应商、合作伙伴则通过企业网络门户上的销售订单、采购订单,发货方式等数据与企业进行网上交易。()
月末()未收到供应商开具的发票,材料会计做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
月末采购员未收到供应商开具的发票,()做暂估处理,NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
采购流程包括:①确认供应商的支付发票;②选择供应商;③签发采购订单;④采购申请;⑤价格谈判;⑥跟踪订单;⑦接收货物。其顺序为()。
当采购与应付子系统依据采购发票生成记账凭证时,系统便可生成的记账凭证是_____。
任务1:采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作: 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作,部分设置已完成,此处核对完善即可。 操作说明:主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录: 类型ID 价格表名称 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户(例如姓名:孔亮),那么下面给采购专员设置采购订单授权水准: 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮(采购专员) 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作,那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作,也可以用“采购专员”角色登陆来完成(实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成)。 2. 新增供应商