柜员在使用重要空白凭证时,要按规定做好()。
在存款业务检查与监督中,对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注,详细核查。事后监督审核传票时,应认真审核凭证要素,查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常,查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。()
当柜员因休假离职或岗位变动等原因,不再使用凭证箱的凭证时,须经会计主管批准,将凭证箱的凭证移交给接收柜员。柜员休假离职或岗位变动,应登记“柜员交接登记簿”,系统不能自动销号的重要空白凭证还需登记()。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
柜员出售和签发重要空白凭证时,如发现()有误等异常情况,应登记入库留查,并及时与上级行联系,查明原因进行处理。
柜员填制或打印错误的空白重要凭证,应立即(),并将作废凭证作为当日凭证附件。
柜员在使用空白重要凭证时,对于出现凭证短缺的情况,网点应认真查实,将凭证进行作废处理,编制清单,并逐级报至一级(直属)分行。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
上报自然灾害突发事件报告时,应说明基本情况、IT系统运行情况、重要空白凭证和财产损失的种类、数量、金额以及人员受伤害程度等。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
柜员填制或打印错误的空白重要凭证,应立即加盖“()”戳记或打洞、切角(右下角)处理,并将作废凭证作为当日凭证附件。具有磁介质的空白重要凭证应破坏磁条的完整性。
营业日终,对能实现系统销号的重要空白凭证由()根据预约的重要空白凭证登记簿及柜员凭证明细表对柜员凭证库存及使用情况进行核对。
柜员在使用空白重要凭证时,如出现()等情况应立即报告网点主管人员。
分理处领取重要空白凭证后,99尾箱柜员应立即在监控录像下逐张清点,发现()等情况时应立即封存,待总行核实后予以解决。
如出售的重要空白凭证为支票时,柜员需在支票上加盖()、()及()后,连同第二联凭证出售单交领用单位,由领用单位当面点收,第一联凭证出售单加盖业务讫章后作记账凭证。
柜员在领用重要空白凭证时,柜员应填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖()章。
柜员如遗失重要空白凭证应立即向()谁汇报,并及时向上级会计部分报告。
分行应根据实际情况为移动终端柜员核定重空使用量,配备手提保险箱,便于日间安全存放重要空白凭证及业务单证,使用重要空白凭证还须做到()管理手提保险箱,保证重空凭证运送及保管安全。
运营主管指定柜员将在途重要空白凭证调拨到网点虚拟库后,应立即分发给领用柜员,网点虚拟库()留有余额。
柜员在使用空白重要凭证时,如出现()等情况应立即报告网点主管人员。ABCD
邮政储蓄网点营业柜员不得在未履行交接手续的情况下,将本人保管的业务印章、有价单张、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
在使用PCA时如出现呼吸循环抑制应立即()
柜员填制或打印错误的空白重要凭证,应立即加盖“作废”戳记并切角()处理
营业机构向分行申领或上缴重要空白凭证时,库管柜员应根据业务需要及重要空白凭证限额管理要求等情况提出申请,经()审批后办理