请简述稽核审计工作履职问责制坚持的原则?
审计档案的建立实行审计组负责制,应归入项目审计档案的文件材料是()
审计组实行()负责制。
审计报告实行的负责制是()。
审计工作实行单位()负责制。
加强对国有事业和金融机构落实“三重一大”制度情况的监督,健全执行、问责和经济责任审计等制度。()
根据《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的规定,由()负责制定和完善稽核工作的基本制度,监督年度稽核工作计划的制定与执行,检查阶段性稽核工作的实施情况,对稽核部门工作业绩和制度执行作出评价。
加强内部审计工作,实行内审工作()负责制。
实行问责制是职权法定与权责一致的具体要求,这体现了行政法的()
金融机构内控建设重点推动完善审计体制、提升审计效率与加强对审计问责制建设的配套与联动。
商业银行应建立(),完善理财业务人员的处罚和退出机制,加强对理财业务人员的持续专业培训和职业操守教育,要建立问责制,对发生多次或较严重误导销售的业务人员,及时取消其相关从业资格,并追究管理负责人的责任。
根据公安边防消防警卫部队审计工作规定,审计工作实行()负责制。
审计工作实行()负责制。
按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,对因检举、控告、处理重大事故事件、查办案件、审计或者其他方式发现的党政领导干部应当问责的线索,()按照权限和程序进行调查后,对需要实行问责的,按照干部管理权限向问责决定机关提出问责建议。
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
商业银行应建立理财从业人员持证上岗管理制度,完善理财业务人员的处罚和退出机制,加强对理财业务人员的持续专业培训和职业操守教育,要建立问责制,对发生多次或较严重误导销售的业务人员,及时(),并追究管理负责人的责任。
金融机构内控建设重点推动重要岗位轮岗与岗位审计的配套与联动。
实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。
建立健全集合资产管理业务的内控制度,采取的措施主要有( )。 Ⅰ.对集合资产管理业务实行集中统一管理,建立严格的业务隔离制度 Ⅱ.建立集合资产管理计划投资主办人制度 Ⅲ.建立授权管理与问责制 Ⅳ.严格执行相关会计制度的要求.为集合资产管理计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度
审计项目归档工作实行审计组组长负责制,审计组组长应当确定立卷责任人。立卷归档工作由()审查验收。
审计项目实行组长负责制,审计组长主要负责的工作内容有()。
()年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实施意见》等相关配套文件。
提高政治站位,坚决践行();完善体制机制,压实党建主体责任;打牢基层基础,加强基层党组织建设;用好(),严格监督执纪问责