网点负责人每月至少检查()次机构印章及重要物品。
营业网点会计主管每月至少查库()。
网点负责人每月必须不定期抽查监控录像,重点是查看早、中、晚和()等时段的录像内容。
基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库()次,会计主管每月查库()次。
基层信用社内勤主任或指定人员每月对所辖属营业网点要不定期全面查库()次。
网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于()次,每季覆盖所有自助设备。
金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,县级联社以上会计部门(含县级联社)对辖属营业网点每()至少检查一次。
网点负责人要每周至少开展一次对本网点()检查,每月不少于4次对网点日间库、柜员尾箱进行检查。
()每月对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次。
对于专业市场个人助业贷款业务,在贷款期间网点客户经理应定期、不定期开展日常检查及贷后服务,至少每月逐户回访一次。
营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次()。
金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,基层信用社(支行)()至少检查一次,县级行社以上会计部门(含县级行社)对辖属营业网点每季至少检查一次。
自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次,行(社)主任每月至少不定期抽查()次。
各网点业务主管每月查库不少于2次。
网点会计主管每月至少一次对会计印章使用保管情况进行定期或不定期检查,并在《检查登记簿》中签章确认()
网点负责人和网点有权人每()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符
营运主管应不定期抽查柜员尾箱(包)现金、营业网点负责维护自助柜员机现金,每月至少全部覆盖一次,抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率()
网点负责人每月对本机构查库不得少于一次,会计主管每月对本机构查库不得少于()次
营运主管应不定期抽查网点全部现金实物,每月至少全部覆盖一次,抽查时间应以日间为主()
基层网点负责人()对本网点的库存现金、重要空白凭证不定期核查至少一次,其他视同现金管理的物品每月不定期核查至少一次。
网点负责人和网点有权人至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符()