现金收款业务,按券别顺序由大到小()核验大数,与客户填写的存款凭条核对。
清分现金时,必须由()在监控下操作完成,清分扎捆后,清分人员应在封签上标记“已清分”字样(标签式样以当地人行规定为准),并加盖()的名章。收入的现金,未经整点、清分的,不得用于加钞及解缴人民银行发行库。
整点现金应做到“()、盖章清楚”。每捆、把现金未点清前,必须保留原封签、腰条。
整点无误的票币,分券别每百张为一把、十把为一捆进行捆扎,并粘贴封签,封签上须注明()。
纸币应按券别逐张整点,硬币()为一卷。(五级、四级)
决算报表装订时,应加封面、封底,在绳结处用纸条加封,由()在加封处盖章。
办理现金收款业务应做到(),按券别录入,超权限现金收款必须经有权人授权并复核,联机打印现金存款凭证
会计凭证装订成册后,在绳结处用纸条加封,由()加盖骑缝章。
现金整点后每捆应在绳头结扣封签,在封签上应()。
现金清点:按券别大小顺序依次核对点数,即:过大数、()、()、()、()。
现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由与共同负责()。
报表凭证装订时,应加封面、封底,在绳结处用纸条加封,由()在加封处盖章。
库房内成捆现金按券别分完整券和损伤券分别码放,面额()元以上的现金必须开箱拆包以成捆方式保管。
营业终了管库员双人分别按券别、按由大到小顺序清点现金(本外币)库存,依次记载库存现金明细登记簿()
现金收付必须根据规定的有效凭证办理,使用规定交易,本外币现钞按券别操作,做到当面点清,一笔一清。
现金收款应做到:先核验大数,后清点细数。当面点清、一笔一清,按券别录入,超权限现金收款必须经有权人授权并复核,联机打印现金存款凭证。
“现金收付按券别操作”是指()
钢丝卷运输时,会多卷捆在一起,每捆应不超过()卷。
现金收、付款遵循:先收款后记账,先记账后付款,抵现业务先进行现金收、付记账轧差后办理现金实物收付,现金收付按券别操作。
现金收款应做到当面点清、一笔一清,按券别录入。
整点现金时,拆捆前要卡把、看券别,捆、把未点准不得将原封签纸条丢掉,不得与其他款项调换或混淆。
办理柜面现金存款业务时,应将现金按券别依次逐张清点细数并辨假,在清点过程中要坚持()的操作原则。
币现金每把(卷)须盖带行号的经手人名章,每捆应贴封签,注明()加盖封捆员和复核员名章。
现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元(含)以上大额付款业务须换人复核。()