为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。
时间:2022-11-10
为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
时间:2022-11-09
下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()
时间:2022-11-08
审计工作方案的内容包括()等。
审计机关中负责审定含有重大事项审计报告的主体是()
时间:2022-11-07
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
时间:2022-11-06
管理费用审计的内容包括()。
合适表述审计准则的是()。
时间:2022-11-04
按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后.向审计机关提出审计报告的日期应当在()
下列关于审计工作底稿的说法中,正确的是()
核对借方余额合计和贷方余额合计是否相符是会计记录核对的哪种()。
时间:2022-11-03
审计人员执行审计业务,应当具备下列()资格条件。
对采购业务进行年末截止期测试的方法有()
时间:2022-11-02
下列各项中,应归入项目审计档案的有()。
时间:2022-11-01
审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。