下列有关利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据的说法中,错误的有()。
时间:2022-11-08
对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
时间:2022-11-07
如果在期中实施了控制测试,在针对剩余期间获取补充审计证据时,注册会计师通常考虑的因素有()。
时间:2022-10-20
在利用以前年度获取的审计证据时,下列说法中,错误的是()。
时间:2022-10-17
如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有效性的审计证据,下列说法中,正确的是()。
在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有()。
时间:2022-10-04
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是()。
时间:2022-09-09
在识别出被审计单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有()。
时间:2022-09-08
在测试自动化应用控制的运行有效性时,注册会计师通常需要获取的审计证据有()。
时间:2022-08-29