下列情况中可以采用审计抽样进行审查的是()。
时间:2022-10-11
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。
注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时,下列处理中,恰当的有()。
家审计的特点有()。
抽样风险指的是()。
下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。
时间:2022-10-09
审计机关依法向社会公布审计报告所反映内容及相关情况的专门文书是()。
简述内部控制要素有哪些?
审计工作报告的报告对象是()。
审计人员对被审计单位本期财务报表和上期财务报表中相同项目的数据进行比较分析,并将异常变动作为下一步审计关注的重点内容,这种审计取证方法是()。
内部审计的作用有()。
下列各项中属于审计机关审计处理措施的有()。
根据国家审计机关的隶属关系和审计报告的报告对象,可以将国家审计划分为()。
国家审计机关于2009年10月将某工程项目效益审计任务委托给A会计师事务所进行审计。A会计师事务所接受委托后,到工程地进行了为期18天的审计。审计结束后,向国家审计机关递交了审计报告。根据上述叙述,下列陈述中,正确的有()。
用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。