被告人曹某,在任某市税务局稽查员期间,以群众举报材料中反映某公司偷税问题相要挟,向该公司会计金某索要20万元人民币。在收到该公司给予的16万元后,曹某隐藏了该公司偷逃国家税款的举报材料,对该公司偷逃税款的行为不予查处,致使少征应征税款人民币37万余元。曹某的行为已构成()
一家在美国上市的公司完成了其年度审计和内部控制评估。某位外部审计人员通过给出审计意见鉴证了财务报表,但并未报告管理层对内部控制的评估结果。该公司是否违反了萨宾斯-奥克斯利法案的第404款?()
1999年IIA内部审计的新定义,认为现代内部审计的基本指导思想是增加价值。
我国已形成了()、注册会计师审计和内部审计三位一体的审计监督体系。
我国形成了()、民间审计、和内部审计三位一体的审计监督体系。
内部审计师协会(IIA)是为内部审计的实践设定标准和规则的领先的专业组织,根据IIA所采用的内部审计的定义,内部审计的范围不包括()。
内部审计章程是国际内部审计师协会(IIA)统一制定的。
根据IIA的内部审计专业实务框架,以下哪项声明对于内部审计专业实务标准的运用而言可以代表非强制性的指南()
某同学在因特网上收到了一封不明邮件,下面正确的操作方法是()
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;②采购合同的签订和审核相互独立;③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;④应付款项记账员负责签发付款支票。违反内部控制要求的有()
A注册会计师负责审计甲公司2017年的财务报表,2018年1月甲公司收到了一批销售退回的货物(该批货物2017年12月销售),甲公司按照合同约定办理了退货手续并冲减了1月的销售收入,则该事项违反了营业收入的()认定
在审计过程中,发现可能对组织的竞争力产生重大影响的信息。根据IIA准则,内部审计师将此信息报告管理层的合适时机是什么时候?()
某批发商收到了相当多的关于账目错误的客户投诉,这些投诉均被登记至计算机化的数据库。如果由于投诉的发生,内部审计师决定对账目的余额进行核对,那么,审计师可以应用个人电脑来确定许多栏目,但以下哪项除外?
在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,以作为有关定单的回报。根据IIA的道德规范,内部审计师应采取的行动是:
某同学在因特网上收到了一封不明邮件,合适的操作方法是()
2012 年 3 月,某审计组对甲公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()
2011年4月,某审计组对甲公司2010年度财务收支情况进行审计。有关的情况和资料如下:销售部经理负责公司销售业务。具体的产品销售折扣由销售人员根据客户情况谈判决定。“资料1”所述情况违反了内部控制的要求,具体是()
一位内部审计师由于原公司裁员而失业,在同一行业的另一家公司找到了一份工作。该审计师在新的组织中的哪项行为违反了IIA《职业道德规范》()
某内部审计师通过询问得出的口头证明是公司的某程序没有得到执行,进而内部审计师发现了一些证明该程序没有执行的文件,则这些文件属于()
某内部审计师刚刚完成了一项现场调查以熟悉公司的工薪情况,下一步他应该:
关于国际内部审计专业实务框架(IPPF)的《补充指南》,哪项陈述是正确的?1.提供了内部审计活动可交付成果的范例。2.列出了可供选择的最佳实务,包括审计方法、原则和行为,内部审计人员可以将这些应用到他们的工作中。3.通过正式的审批程序得到了IIA的推荐和认可。4.属于IIA强制性指南的一部分()
某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。在对内部审计师的举报中包括以下内容,其中不违反职业道德的是()。
2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()
IIA出版了三类《标准》,旨在引导遵守《国际内部审计专业实务框架》。哪种类型描述了内部审计的性质,并提供了衡量服务的质量标准?()