2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有()

A.采购部门负责采购合同的签订和审批 B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件 C.各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单 D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放

时间:2024-02-07 16:53:28

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