职业健康安全管理体系内部审核程序中不应包括().
药师审核处方后,认为存在用药不适宜时,最适当的做法是()。
当组织发展出现缓慢或停滞不前,甚至出现后退的现象时,采用一定的测评技术和方法对被测评者相应要素进行客观的评价,找出原因并及时反馈给被测评者,帮助被测评者设计改进的措施和方法。这是素质测评的()
内部审核首次会议可以适当简化。
同一抵/质押物价值分别由内部评估机构和外部评估机构同时评估的,本行进行审核时,最终评估价值主要以外部评估机构者为准。
内部HSE管理体系审核,一般可以分为哪几种类型?内部审核的顺序是什么?
直属企业一般每()年进行一次内部审核,每()年进行一次第三方审核,必要时可适当增加审核次数。
项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定()进行审核,出具评审意见。
曾在美国电报电话公司(AT&T)工作了5年的小黄,现在作为某认构机构国际评审员刚刚结束了对一家电话公司的质量体系审核,对于他轻而易举地找出了一些严重不符合,沮丧的公司总经理不得不连声称赞小黄在电话机生产技术和质量方面堪称权威,并想请他提供一些建议,小黄想他的确在电话机生产技术方面有专业水准,为什么不让这一份知识发出光和热呢?于是他就写了几条建议,并龙飞凤舞地签了名。
内部审核为用人单位提供了一种()的运行机制。
内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
内部质量审核在什么情况下可进行质量体系的追加审核﹐或对质量的某一部分进行追加审核﹖
内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
管理建议书是提供给被审计单位的()。
某内部审计师正在审核储蓄和贷款业务,他断定某个不动产担保贷款是可以收回的。下面哪项审计程序能够对这项贷款的可收回提供最有说服力的信息()
根据《省属企业纪检监察信访举报工作暂行规定》,经直接核实,对()并已给被反映人造成不良影响的信访举报,可建议以适当方式予以澄清。
内部审核的最主要目的是()
SE管理体系审核最基本的类型分为第一方内部审核、第二方()审核、第三方认证公司审核。
在将“应该是什么”与“实际是什么”做比较的过程中就会形成审计发现和建议。在审核公司财务职能以确定“应该是什么”的审计中,以下哪项对于判断当前的工作来说是最不合意的标准
企业一般应每年进行一次内部审核,每()年进行一次外审,必要时可适当增加审核次数。
内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法获得充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。()
审核组检查公司质检科时,部门提供了100多份对现场的检查记录.审核员发现质检科对发现的问题均要求整改并再次检查确认整改有效。审核员询问科长这么多信息和记录主要有什么用途,科长回答说:“主要用于记录工作和以后追溯,没有其他用途”。根据以上场景,从以下选择项中选择不符合GB/T50430标准条款的最适宜答案()
审核组检查公司质检科时,部门提供了100多份对现场的检查记录.审核员发现质检科对发现的问题均要求整改并再次检查确认整改有效。审核员询问科长这么多信息和记录主要有什么用途,科长回答说:主要用于记录工作和以后追溯,没有其他用途。根据以上场景,从以下选择项中选择不符合GB/T50430标准条款的最适宜答案()
组织应分析和评估监测和测量所产生的适当数据和信息,包括与PRPs和危害控制计划、内部审核和外部审核的验证活动的结果。关于分析的目的正确的是()