资料2014年5月,某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计组在调查了解中发现:①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,经有关人员批准后,采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款;②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记入账,并负责存货的实物管理;③

A.核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符 B.要求该公司填写付款环节的内部控制调查表 C.检查付款凭单上的审批签字 D.检查付款凭单是否连续编号

时间:2024-03-06 14:19:20

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