内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。
商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密联系,共同分析出现的新情况和新问题,以便内控体系作用的充分发挥。
根据《承德银行银行承兑汇票业务管理办法》,信贷部门职责主要有()
根据《承德银行业务制度管理办法》,下列哪些关于制度层级效力的论述正确?()
根据《承德银行总行各部门合规职责及考核评价规定(试行)》,部门合规职责自评至少每一次()
根据《承德银行操作风险管理办法》,操作风险事件实行与相结合的报告制度()
根据《承德银行贷款业务合同专用章管理办法》,总行(或分行)印章管理人员应与领取人核验并将印章密封加盖章交领取人,贷款业务合同专用章自领回后,由贷款业务合同专用章管理部门负责人拆封检验,领取人和管理员一方在《承德银行印章登记簿》上进行登记
根据《承德银行内控制度后评价管理办法》,后评价所遵循的原则包括()
根据《承德银行授信统计管理办法》规定,为本行授信统计牵头部门()
内部控制评价所说的业务部门指除内部审计部门和内控管理职能部门以外的其他部门,包括业务条线部门与职能管理部门()
根据《承德银行互联网贷款管理办法》规定,在对合作机构进行调查后,参与联合调查的部门应出具调查意见,由互联网金融部汇总后,出具正式的调查报告及审批表,由参与联合调查的、及签字()
根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》,未按规定进行调查评估、客户评价和担保评价:给予责任人每人元罚款()
根据《承德银行固定资产贷款管理办法》,固定资产贷款不一定进行风险评价()
根据《承德银行合同管理办法》规定,合同文本经业务主管部门职责审查后即可对外签署()
根据《承德银行业务制度管理办法》,以下哪些表述正确?()
根据《太平人寿保险有限公司内部控制评价管理办法》,内控评价应当遵循原则包含()
根据《承德银行贷款业务合同专用章管理办法》,承德辖内支行的零售审批中心权限业务用印审批部门为总行业务部
根据《承德银行信贷管理办法》,对下列情形应从严控制贷款()
根据《承德银行信贷业务检查管理办法》规定,通过不定期检查、整改、处罚,揭示信贷管理漏洞,补充完善信贷手续,增强信贷人员,降低信贷操作风险,使信贷业务更加规范化、制度化,有效控制风险隐患()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查,加大内部检查力度,着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性,防止内部操作风险和违规经营行为,并将检查结果报告监管部门。()
商业银行、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系()
根据《承德银行防范信息泄露管理办法》,总行是本行防范信息泄露的牵头管理部门
根据《承德银行信贷证明业务管理办法》,《银行信贷证明书》失效后,经办行信贷部门须在失效后个工作日内及时通知会计部门销记相应的表外科目()