上级行调入重要空白凭证后应于当日入账并及时入凭证库(箱)保管。
重要空白凭证印制计划由各级行匡算凭证使用量,每()向会计部门报送一次。
管辖支行会计分管行领导应每()对管辖支行重要空白凭证库实施查库。
管辖行收到营业机构上交作废重要空白凭证后,与配送人员或押运人员办理交接,双方在()签字。
各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划,按年核定所辖网点空白重要凭证库存限限,原则上每个网点每种凭证库存限限应不超过()的使用量。
上级行清算部门,接到下级行“联行来账凭证”后,依据附言进行联行来账业务处理,“联行来账凭证”()联留存作记账凭证。
对于停用的空白重要凭证,未实行凭证集中配送的行,各营业网点应于停用()将停用凭证上缴管辖行。
本级行重要空白凭证库房管理部门负责人对所管辖的重空库房进行检查时,要检查()。
重要空白凭证拆包清点后发现跳号等问题,应保持原包装封签,由()签章证明后,通知上级行库房管理部门。
重要空白凭证库管辖行保卫部门至少()对所属库房进行一次安全保卫检查。
各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划,按年核定所辖网点空白重要凭证库限,原则上每个网点每种凭证库限应不超过()的使用量。
设有凭证库房的机构从上级行领取重要空白凭证后,调入行柜员记账后将()做为记帐凭证附件。
空白权限卡视同空白重要凭证管理,各级行运行管理部门应比照空白重要凭证的管理规定管理。
重要空白凭证的调拨原则上只准纵向不得横向,但经管辖行同意,调入行开具调拨领用单,调出行可以通过管理行凭证出库交易办理调拨手续。
核心系统中下级行领入重要空白凭证时使用的交易代码是()
上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。
各机构在总(分)行办理重要空白凭证领用、上缴时,总(分)行业务管理部门在“重要凭证领用书”第一、二、三联上加盖()。
重要空白凭证的调拨只准()不得(),平级行所之间重要空白凭证调剂必须通过管辖行办理。
重要空白凭证调拨的调入行需在运营管理部预留印鉴。重要空白凭证的调拨数量由运营管理部根据调入行业务量核定,原则上不得超过一个月用量。()
对于已停用的重要空白凭证,应在停用后()内编制已停用重要空白凭证交回清单,与已停用的重要空白凭证一起交回上级行。
领用重要空白凭证时,调入行凭证管理员()。
领取重要空白凭证时,如发现()等问题,应保持原包装封签,由经办人和主管签章证明后,通知上级行库房管理部门。
重要空白凭证可以在营业网点之间调剂使用,不需要的要经过管辖行办理调拨手续。()
行社领取票据时,应双人专车(其中1人为行社重要空白凭证管理员),并携带领用重要空白凭证介绍信和身份证()