查库结束,将查库情况和问题在“查库登记簿”上详细记载,由()和库管员共同签章。对查库中发现的重大问题,立即查明原因并报告主管主任。
金库业务检查内容包括查库,岗位设置及人员管理情况,()情况等。
查库时由查库人员按被查网点逐一排号进行,做到“()”,其余待查人员必须在检查室外等候,随叫随到。
县级联社查库时由查库人员按被查网点逐一排号进行,做到(),其余待查人员必须在检查室外等候,随叫随到。
检查人员工作记录用于()对网点的日常监督检查、查库情况的内容、问题及记录
查库时,()应始终在场,服从查库人员安排,但不参加清查库款。
查库后,查库人员应逐级汇报查库结果。库存现金实物与系统记录库存金额相差()元及以下的视同账实相符。如发现重大问题,要立即查明原因,并及时上报上级主管机构。
出纳查库规则() ①主管行长每周查库一次 ②分支行主管部门查库时须交验查库介绍信及有效证明 ③出纳员和管库员可参加清点库款、实物,查库结束应如实登记查库登记簿 ④查库结束,应如实登记查库登记簿,由查库员与出纳员、管库员共同签字存查
营业主管、营业机构负责人、检查管理人员、主管个金工作的负责人履行查库职责后,应将检查结果在()上详实记载。
记载除金库主任、副主任、管库人员或经批准的查库人员以外,其它经金库主任或副主任批准的人员进出金库库区的情况的登记簿为()
分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。
查库记录簿用于详细登记本行各会计机构()的查库情况。
风险经理在检查时对照《查库登记簿》与监控录像,发现查库登记日查库人员并没有“开箱、开包、移位”的查库动作,这说明该金库在()存在问题。
查库完毕,查库人员将查库情况详细登记(),留存查库介绍信复印件,提出改进意见和措施,参与查库的全体人员共同签字,以备查考。
网点应落实人员坚持查库制度,坚持()进行库存检查,并在库存登记簿上做好记录。
各级行查库人员查重要单证时应将库存数量、金额与()余额进行核对,并将核对情况登记重要单证查库登记簿,以备查考。
凭证核查时,被查管证员(或柜员)在系统进行凭证查库处理,核查人员输入单证库存数量和起止号码后,系统自动进行核对,并生成凭证查库情况表。
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
查库人员提交的查库介绍信,要注明()、()、有效日期及()名称。
开柜检查时,应有哪些人员共同清点权属证书,并在“查库登记簿”上登记。()
查库完毕须登记《检查人员工作记录》按照《检查人员工作记录》认真逐项填写,()均须在《检查人员工作记录》上签署意见并签章
入行不满1年的人员可作为查库队伍人员参加查库()
对库存实物的检查,应按照库存实物的种类,由查库人员制作各种核对清单,并按照清单逐项核对库存实物()
查库前,要先通知被查单位或人员,告知查库信息。()