营业终了时,营业经理要加强对()管理,日终()实物,大数卡把,尾数清点,双人封存,并与柜员()核对无误后,进行签章确认。
办理恢复存折未登折明细业务,主管应审核()。
客户办理电子商业汇票签约业务应审核申请资料的完整性与合规性无误,与客户签订(),并在业务开通申请表上签章确认后将申请资料交经办行经办人员。
临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的,不得撕毁。经()审核同意后换页记载,在原账页上划交叉红线注销,由经办人员及运营主管签章确认。
多个柜员款包集中于一个款箱的,款箱应由99尾箱柜员、网点负责人或指定人员分别(),封签由双人签章。
临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的,不得撕毁。经()审核同意后换页记载,在原账页上划交叉红线注销,由经办人员及会计主管签章确认。
补登折交易每次最多可补打()笔交易明细。超过的,可分次补登折完成。
()办理活期业务不登折,由柜员在存折附页手工记录,加盖名章.
当后台主机有尾箱信息但机构本地前端无尾箱时,柜员可通过“端末补登”功能进行本地前端与后台主机尾箱的匹配,将尾箱号码下载到本地。补登尾箱号码后,不须手工配款。
对于需要退汇的报文,由经办柜员手工填制()交由现场主管审核,加盖现场审核章后进行退汇处理.
柜员手工开立的罚款收据及处罚决定书应交()审核无误,并由其在罚款收据银行留存联签章确认后,再将客户联交给客户。
厂仓银业务项下融资以银行承兑汇票方式发放的,额度内开立的每笔银行承兑汇票均须由分行业务管理部门与经营机构双人经办实地送达。
在3.0中,无折记录超过()笔后系统不会自动补登,需要柜员手工进行补登。
借记卡交易明细折补登折可以在一级行内任一网点或具有补登折功能的自助机具上办理。
验资账户管理应严格遵循双人审核原则,开销户资料经审查岗会计人员和核查岗的会计主管审核并签章后,由录入人员录入账户信息并签章。
采用手工验印的,应采用折角或折叠验印办法,经办人员验妥后,签章以示核对无误。
补登对账折时,未补登折交易明细满()笔就会并笔补登。
确认为假币后,须由两名经办柜员当客户面在人民币假币正面水印窗及背面中央,分别加盖蓝色油墨的“假币”戳记。
因机器故障确需手工填写的凭证必须由()审核签章确认。
临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的,不得撕毁。经会计主管审核同意后换页记载,在原账页上划交叉红线注销,由经办人员及会计主管签章确认。()
办理冲正业务时,原错账凭证上须由()注明错误事由、冲正日期等内容并签章后复印一份作为冲正凭证附件。如为票据打印错误办理的冲正业务,()在原打印的错误票据上注明冲正原因并签章确认,再由经办柜员将票据切右下角加盖 “作废”戳记后作为冲正凭证附件
定量周转备用类和长期备用类重要空白凭证寄库时,首先须由()清点,与“尾箱查询单”、《重要空白凭证登记簿》核对;核对无误,由寄库人员据实按箱填写《寄库重要空白凭证明细表》,经运营管理部负责人或运营主管签字确认;其次,管库人员双人双锁;最后,()共同在款箱封签上签字,上锁封
封装后的质押实物日间交网点“99999钱箱”管理,营业网点“99999钱箱”管库员双人对开窗信封(透明塑封袋)核查,审核无误后,在委托代保管凭证第四联上双人签章后交柜员专夹妥善保管,与抵(质)押品凭证和存放(质押)申请单配对保管()
未设置密码的账户除存款和密码加办业务可在()办理,查询、补登折、打印压缩明细业务可在()任一网点办理以外,其余业务只能在()柜面办理