邮件处理中在勾挑核对时,如有不符情况的,应()。
柜员日间进行表外尾箱自查时,应清点各种重要空白凭证及有价单证实物数,检查是否与尾箱账面余额一致。如发现有不符的情况,可以用()交易查询出凭证号码,与实物的凭证号码进行核对。
勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,接收方应当拒收,由交方负责。
开拆给据邮件袋时,在拆出的邮件中找出封发邮件清单,按照清单登列的()等节目逐件勾挑核对。
接收勾核邮件,发现不符又无法当场验清的,应以()为依据更正清单或路单。
邮件处理中在勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,交、接双方应()。
总包交接勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,交、接双方应当场验清。如无法当场验清的,应()。
总包交接勾挑核对时,如发现所登节目与实物不符时,交、接双方应当场验清。如无法当场验清的,()。
黄金现货验收时发现实物的()与入库资料不符,金库拒绝收货。
网上支付业务中,商户利用商户端的功能下载网上支付的对账单并逐笔进行对账,如发现不符,应由银行()部门与商户进行业务核对。
事后检查核点网点兑付汇款张数时,应核点网点上缴的实物凭证和轧帐单所列张数是否相符,发现张数不符时,应调出兑付信息与实物凭证逐笔核对,并进行查证。
各局在邮件、总包发出之前及接收时或接收之后,均应根据实物()勾挑核对相关清单、总清单和路单,以确保登单节目与实物相符。
各局在邮件、总包发出之前及接收时或接收之后,均应根据实物逐件、袋勾挑核对相关(),以确保登单节目与实物相符。
各局在总包邮件()均应根据实物逐件、逐袋勾挑核对相关清单、总清单和路单,以确保登单节目与实物相符。
轧帐时如发现现金和凭证与系统中不符,且暂时无法查明原因,应经所主任同意后做()处理。
各局在总包邮件发出之前、()或接收之后,均应根据实物()、()勾挑核对相关()、()和(),以确保()与()相符。
各局在()均应根据实物逐件、逐袋勾挑核对相关清单、总清单和路单,以确保登单节目与实物相符。
交接验收是根据清单或路单逐件、逐袋核对所登节目和总数,是否与实物相符,邮件袋套的封装是否符合规格,总包的()是否正确。
经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“物资验收单”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时,应填制()。
经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“()”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时,应填制“物资验收记录”。
各局在邮件、总包发出之前及接收时或接收之后,均应根据()逐件、逐袋勾挑核对相关清单、总清单和路单,以确保登单节目与实物相符。
事后检查核点网点收汇张数时,应核点网点上缴的实物凭证和轧帐单所列张数是否相符,发现张数不符时,应调出收汇信息与实物凭证逐笔核对,并进行查证。
核对在用电脑显示票号与实物的起止号码,发现不符后,直接操作“调整票”,并上报监控记录。此题为判断题(对,错)。
轧账时如发现现金和凭证与系统中不符,且暂时无法查明原因,应经所主任同意后做()处理。