《淮北矿业2015年绩效考核办法》规定,建立内部审计检查制度,由纪委(监察审计处)牵头,定期或不定期对集团公司所属单位生产、()、内部控制制度进行审计检查。
商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。()
对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公司董事长和总经理进行审计的,应当聘请外部审计机构实施。
银行的独立贷款检审或内部审计部门可以对评级进行定期检审。()
淮北矿业《关于印发规范员工工资收入分配的暂行规定的通知》要求,集团公司劳动工资部牵头,纪委(监察审计处)、()财务部、工会等部门配合,不定期对各单位收入分配情况进行抽查,发现问题责令整改并及时通报处理。
集团公司对所有项目管理处负责人实行定期和不定期交流,至少每()年交流一次,离任时实行离任审计
如果因法律法规或其他原因要求对缍成部分进行审计,并且集团项目组决定利斥该审计来为集团审计提供审计证据,集团巧目组应当确定下列方面是否符合第1401号准则的规定()
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
安全审计系统应定期对网络与信息系统生成审计(),自动进行备份。
除公司统一指定的审计单位外,由当地其他审计单位对旅馆进行年度审计的费用,旅馆总经理权限为每事项5000元。
对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计,可以由其集团公司审计部门组织实施。
内部审计机构应通过定期的检查,对内部审计质量进行考核和评价。
对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公司董事长和总经理进行审计的,可以由其集团公司审计部门组织实施。
被审计单位将以下费用支出计入产品成本,应确认为错误的有()
商业银行内部审计部门应定期对贷款()进行检查和评估。
被审计单位将以下费用支出计入产品成本,应确认为错误的有()。
商业银行应建立中间业务内部审计制度,对中间业务的()进行定期或不定期的审计。
对物业公司审计的费用从什么中进行支付?
对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公司董事长和总经理进行审计的,应当聘请外部审计机构实施。此题为判断题(对,错)。
医院业务招待费管理制度规定业务招待费遵循勤俭节约,效能优先的原则,严禁费用超标准和预算支出,能免则免,能省则省,内部员工-律不准使用公款大吃大喝。如特殊经营事项影响,确需超预算支出招待费须事前上报省区、集团总裁审批,否则费用招待人员自行承担()
省区CEO负责对费用的发生进行签批审核,超预算须经集团相关()审批后方可开支
《不良资产违规失职问责办法》中规定,总行审计部应定期对分行权限的问责情况进行复查,其中单户(集团口径)本金损失金额及以上的最终问责复查率应达到100%()
资料3.审计人员在对银行存款业务进行审计时,对支出金额在10万元以上的逐项审查,对支出金额在5万元至10万元之间的,随机抽到20%的业务进行审查,对支出金额在5万元以下的,随机抽取1%的业务进行审查。3.“资料3”中,审计人员采用的样本选取方法为()
在审查差旅费和招待费时,注册内部审计师对某经理人员某项已偿付差旅费用的支出用途有疑问。该经理人员答应对这笔支出不视为合法支出并弥补这笔有问题的支出数额。若经理人员作出的承诺有效,则内部审计师: