重要空白凭证库房检查规定,本级库房管理部门负责人至少()对所管辖库房进行一次检查。
二级支行行长至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
会计主管每()应对所辖营业网点重要空白凭证的领入、使用、结存数量进行一次全面的清查核对。县联社会计部门应经常组织对所辖单位重要空白凭证的使用、保管、库存情况的检查,每()不少于一次。
会计主管每()对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对。
对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的,可由()每周对其保管的尾箱至少进行一次检查。
各营业机构(或凭证使用部门)一把手至少()带队对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实相符情况。
会计主管(不设会计主管的为网点负责人)()对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应()对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对;
二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次,登记“重要空白凭证查库登记簿”。
营业机构负责人()至少对重要空白凭证的保管和使用情况进行一次检查,核对账实情况,并在查库登记簿上留存记录。
信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
支行主管行长()至少检查一次空白重要凭证的库存、保管、领用手续
各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行()次全面检查,或按总行要求进行突击检查。
二级支行运营至少()组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。
各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次,填写查库记录以备查考。
运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。
重要空白凭证库管辖行保卫部门至少()对所属库房进行一次安全保卫检查。
网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少()进行一次检查。
分(支)行运营经理、运营主管对现金库存及重要空白凭证应经常进行检查,()至少查库一次。年终要进行全面性查库,做到账款、账账、账实相符。严禁白条或其他单证抵库。
支行运营人员负责按照有关规定进行重要空白凭证的()。
重要空白凭证库房检查规定,库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
重要空白凭证管库员至少()对重要空白凭证进行一次盘库。
各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少次的全面突击检查()
一级支行营业部经理(或高级业务主管)每()应至少对重要空白凭证库进行()次检查。