(一)资料:某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料,对以下问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为( )。
党政机关出差人员报销差旅费时应提供()。
A公司为一国际货运公司,2015年其向相关人员支付的款项如下:(1)1月5日,向所有管理层人员支付出差餐补共计100万元;(2)2月10日,报销差旅费120万元,支付出差补贴20万元;(3)6月8日,支付员工亲属体检费160万元;(4)8月24日,支付员工各项保险费200万元;(5)报销办公室管理费用1万元。不考虑其他因素,则甲公司2015年支付的职工薪酬为( )。
回答题:湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差.经领导同意预借其差旅费.开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为( )。
1日办公室人员刘洋出差预借差旅费7 000元,企业以现金支付。5日刘洋出差归来报销差旅费6 800元,余款以现金退回。下列说法正确的是( )。
管理人员王某出差归来,报销差旅费 2 230元,交回现金270元。
企业出差人员填制的差旅费报销单属于( )。
乙企业行政部职工小王出差归来,报销差旅费4 600元(原向财务部预借5 000元),经审核无误,交回剩余现金400元,应编制的会计分录为()。
(一) 河北某公司2014年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票 5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现 金200元。 (3)假如,ll日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时 补付现金l00元。 要求:根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
出差人员持《出差登记表》和《差旅费报销单》依次经所在部门主管领导()审查签字后,到财务部报销
《国家综合性救援队伍差旅费管理规定》中,作人员因公出差伙食补助费,人员,按照就餐单位伙食标准全额交费,回原单位凭票据实报销,列伙食费开支?()
北京某公司2013年8月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,回答以下5个问题。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
(二)根据下面内容,回答下列各题: 陕西某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
员工出差完毕,须在()个工作日内(燃气公司人员)填制《差旅报销单》办理完毕报销事宜
()差旅费按《集团总部出差费报销管理制度》总监级别标准,其他省区人员按经理级别标准
根据公司《差旅费管理办法》,出差省外的,出差期间的市内交通费按出差天数每人每天()元的标准凭有效票据报销
员工出差期间发生的伙食费和其他相关差旅费,按照不超过()元/人/天的标准凭票限额据实报销
《员工守则》,出差人员返回后须在()天内办理差旅费报销手续
根据《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》(桂财行〔2014〕30号)文件通知,员工因公出差由单位派车的,可以报销的市内交通补助为每天()元。(财务部提供)
出国(境)人员报销境内部分差旅费,均不含出、入境当天。报销时需提供由公司(党 委)办公室确认的()复印件(注明实际出入境时间),《国内出差申请单》中申请出差地点需注明国内转机地点及国外到达地点
差旅费报销时,出差打的单张票据金额超过()元,需报区长审批
出差人员应按照公司规定的费用报销时效要求及时完成差旅费流程提报和票据移交,未在规定时效内报销则按该次报销总额的()扣减处理,超过90天,不予报销处理。
依据《中国石化差旅费管理办法》,出差天数在2天以内的(含2天),出差人员按不高于()元/人•次的标准据实报销
按财务规定整理报销单。票据应真实、合法、有效,出差大金额报销总费用至少()需要发票。否不报销