实施稽核的基本情况,包括稽核立项依据、稽核目的和范围、稽核重点和标准、现场工作时间、稽核方案的执行和调整情况等。
董事会审计委员会负责组织实施审计稽核问责。
稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后,就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
根据《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的规定,由()负责制定和完善稽核工作的基本制度,监督年度稽核工作计划的制定与执行,检查阶段性稽核工作的实施情况,对稽核部门工作业绩和制度执行作出评价。
托管银行要()由托管人撰写内部监察稽核报告,向监管机构报告。
分管安全保卫工作负责人离任稽核重点内容的第五项是否建立并严格执行突发事件报告制度和()制度。
稽核工作底稿应内容完整、记录清晰、结论明确,客观反映稽核方案的制定及实施情况,并包括与形成稽核结论和建议有关的()。
稽核大队主要负责贯彻落实总队对稽核工作的安排部署,结合本地实际,安排组织辖内各项()和()。
稽核程序按照稽核立项()的阶段开展现场稽核。 ①稽核准备 ②稽核实施 ③稽核报告 ④稽核归档
稽核部门和稽核人员对在稽核工作中发现的违规行为依据有关制度进行责任追究的情况是稽核重大问题的报告。
审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
国网财务部是公司财务稽核工作的主管部门,负责公司财务稽核总体工作,建立财务稽核规章制度,制定()财务稽核工作计划,负责财务稽核资源统一配置和调配,组织开展公司总部专项检查工作,跟踪重大问题整改情况,对各级单位财务稽核工作开展情况进行指导、监督和考核。
检查中()负责稽核组的管理工作,对实施的稽核检查及结论负责。
公司应当设立监察稽核部门,对公司经理层负责,开展监察稽核工作。公司应保证监察稽核部门的独立性和绝对性。()
省联社稽核部在省联社监事会授权范围内独立行使稽核监督权,不受其他部门和个人的干预,并对省联社监事会负责和报告工作。
农村信用社稽核部门应建立稽核重大问题的发现和报告岗位责任制度,由()负责签发上报。
同业拆借是由()统一负责管理、组织、监督和稽核。
对于重要业务部门主要负责人及重要岗位人员的离任稽核,经上级稽核部门批准,可由所在单位稽核部门负责组织实施。
稽核部门按照审定的稽核报告向被稽核单位出据稽核意见书,由被稽核单位执行和落实是稽核工作程序的()步骤。
各级单位财务稽核工作情况纳入公司(),评价内容主要包括稽核工作组织开展情况、问题整改情况、稽核报告情况、档案管理情况、人员配备情况等。
风险管理部负责组织、管理和具体实施全行的现场稽核工作。
稽核部门应建立内部复核制度,由专门人员对稽核报告、稽核结论书、稽核意见书、()等文件和资料进行审核,并对稽核工作的质量进行评估。
按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
按照干部管理权限的规定,离任稽核由所在单位稽核部门负责组织实施。