信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,下列各项中,注册会计师不需要考虑的是()。
下列各项中,不属于基金公司内部控制原则的是()。
下列各项从内部控制的角度看,行政事业单位政府采购业务的风险主要体现为()。
甲公司是一家大型基础设施承建企业,根据业务发展需要,甲公司需要在美国采购一套大型机械设备。管理层经过讨论确定了与此次设备采购相关的主要风险。下列各项与该设备采购有关的风险中,最便于管理的是()
期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于( )。
以下关于寿险资金运用风险防范的制度规范的描述中,正确的是()。 ①为防范资金运用风险,寿险公司应当建立内部审计制度和会计核算管理制度 ②保险资产管理公司应当制定公平交易制度,保证公平对待不同性质和来源的资金 ③严格、规范的投资决策管理制度是防范寿险资金运用风险的重要保证 ④寿险资金运用应当建立集中交易制度,由独立的交易部门负责执行所有交易指令
下列各项中()不是基金公司内部控制制度的组成内容。
某钢铁公司铁矿石原料主要依赖进口,下列各项中,属于其运营风险的是()。
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,下列各项中属于内部报告的有()。
下列选项中,属于证券公司申请融资融券业务应当具备的条件有( )。 Ⅰ.财务状况良好,最近2年各项风险控制指标持续符合规定 Ⅱ.有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员 Ⅲ.具有证券经纪业务资格 Ⅳ.证券公司治理结构健全,内部控制有效
ABC公司是一家商贸企业,下列各项中可能产生政治风险的有()
下列各项中()不是基金公司内部控制的原则。
下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有 ( )。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列各项中,与公司资产管理有关的风险有( )。
下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。
期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于( )。
会展市场调研中,二手资料有两个重要的来源,即内部资料和外部资料。下列各项中哪一项不属于企业的外部资料?()
某集团公司业务多元化,覆盖多个国家和地区,公司风险管理部门需要对风险进行详细识别。下列各项中,不属于该公司可能面临的财务风险是()
通常情况下,宏观层面的原因主要影响整个市场,是证券投资系统性风险的主要来源,下列选项中属于我国证券投资系统性风险来源的有()。 (1)宏观经济波动; (2)证券市场不够成熟,缺乏系统性避险工具; (3)法律因素; (4)社会政治军事因素; (5)公司主要负责人人事变动。
我国商业银行汇率风险来源可分为外部成因和内部成因。下列选项中不属于内部成因的是()。A.汇率
在项目融资中,资金的来源和形式是多样的,其作用也不尽相同。下列各项中,在项目融资中代表风险资本的是()。
下列各项中,属于流程无效造成银行内部流程的风险表现有()。
10、下列各项中,属于内部风险识别应关注的因素是()
下列各项中,属于《内部控制整合框架》中风险评估方面的原则的有: