属于内审审核人员要求的是()。
审核员在企管部查阅了2005年第一、二次内审记录及不符合报告。其中编号为1-03的不符合报告事实描述中记有“化验室2005年1月7日发出的2005-06号水泥出入库通知单上无执行时间、无签发人签字、也无编号”,原因分析和纠正措施栏为“立即补上”,纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员的签名。你根据上述事实如何评价?为什么?
内审的目的和审核准则是什么?
内审员的审核工作可以审核与其相关的工作。
按ISO9001:2000审核的内审员应该了解()
为保证审核的独立性﹐内审员不能对所属部门进行审核。
内审应由受过培训和有资格的人员来承担,审核人员应与被审核工作无关。
内审是个抽样的过程,因此审核有一定的风险。()
内审人员可以审核组织的任何部门的工作。
内审员不应对自己承担的工作进行审核,以确保审核的独立性。
()内部审核的结果是管理评审的输入之一。
必要时,每次内审的结果应形成文件。
内审员不应对自已承担的工作进行审核,以确保审核的独立性。()
贫困户识别中,乡镇人民政府或者街道办自收到村民委员会报送评议结果之日起()个工作日内审核完毕,审核结果应当公示,征求村民意见。
每次内审的审核结果应作为质量管理体系策划过程的输入。
如果程序文件中有规定,每次内部质量审核的结果应形成文件。
除以下哪项可作为ISMS审核(包括内审和外审)的依据,文件审核、现场审核的依据?()
内审时,审核员可以审核自己部门的工作。
内审组长对审核过程要进行控制,包括()A.审核计划的控制B.审核活动的控制C.审核结果的控制D.A+B
使用财务处理软件时,正确的处理过程是()。A.输入凭证、查询账簿、审核凭证、登记账簿B.输入凭证、审核
内审应该严格按照内审检查表进行,以免遗漏审核要素()
内审员不能审自己部门的工作,是为了保证内部审核的()
内审的准备工作包括:内审计划的编制、组成审核组、()、编写检查表等