根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法(2013年1.0版)》规定,除()、()、()、会计、出纳管理人员因查库需要,可凭经备案的有效身份证件(含照片)出入业务库外,其他人员因工作需要必须出入业务库的,需经主管行长批准,并登记《人员出入库登记簿》,凭有效身份证件,由管库出纳陪同方可出入。
()主管全行的出纳工作,负责按照国家金融法律、法规,建立、健全出纳业务的各项规章制度;对分行出纳管理工作进行指导、监督和检查等。
网点负责人每月至少不定期查库()
()负责按照总行规定,制定光大银行分行出纳业务的操作规程;具体实施实物调拨和保管;控制现金库存;出纳人员培训及考核;对网点出纳业务进行指导、监督、检查等。
()应指定专人负责已贴现票据的登记、保管工作,及时入库保管,并定期查库,到期托收工作
支行合规行长对支行所有柜员(含自助设备)()查库一次并()增加一次随机突击查库。
出纳查库规则() ①主管行长每周查库一次 ②分支行主管部门查库时须交验查库介绍信及有效证明 ③出纳员和管库员可参加清点库款、实物,查库结束应如实登记查库登记簿 ④查库结束,应如实登记查库登记簿,由查库员与出纳员、管库员共同签字存查
单位负责人应定期或不定期查库,节假日()。
农发行定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
()须成立由主管副行长及出纳等部门负责同志组成的上门收款领导小组,负责所辖范围内长期上门收款单位的审批和监督管理
网点负责人或行长在业务繁忙和人员紧张时,可以帮助前台进行业务操作。
定期查库制度规定,营业机构主管行长(经理)、会计部门负责人要定期对()进行检查并登记。
实行基层行行长、营业网点负责人定期进行交流轮岗与会计主管()的配套与联动。
查库制度规定:主管行长至少每()查库一次。
出纳人员要定期或不定期进行现金、银行存款和有价证券的清查
支行设备管理员、设备复核员查库一次、支行行长查库一次()
综合柜员制下,营业机构行长或主管行长每旬至少查库一次()
对于本级业务库查库频次。业务库所在地主管行长()查库一次。A.每年
现金中心内勤行长/运营主管每旬查库1次,现金中心主任每月查库1次,现金中心所属行运营管理部门负责人()查库1次,主管金库的行长()查库1次,行长()查库1次。
对于中心金库,行长至少每查库一次,主管金库业务的副行长至少每查库一次()
业务库所在地主管行长多长时间查库一次()
本级业务库查库频次。出纳人员__至少查库一次;出纳主管与会计与营运部门负责人__查库一次;业务库所在地主管行长每半年查库一次()
根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法(2013年0版)》,各级行应建立业务库定期查库制度,出纳管理()至少查库两次
各项业务挂账的检查、核对和清理由内勤行长负责。()