U811.1采购管理新增功能中采购到货单、退货单、拒收单的单据编码规则可以分开设置对照码。
库存和采购集成使用时,库存可以参照哪种单据生成采购入库单?
用户可以设置采购订单、到货单、发票的默认税率,可设置修改税额时是否改变税率。
采购管理业务选项中,不支持超订单到货入库。
未审核的销售订单也可以进行销售订单转采购订单的作业。
在采购管理系统中,有些单据可以根据用户实际业务流程进行定制,个别单据可以不选,必选的单据是()。
采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入,也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格,当然,可以修改带入的价格。
如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时,输入的数量已超过“入库超额上限”,保存时系统会提示不能保存。
采购单据(订单、到货单、发票)中表体输入存货编码,此时带出的税率应该是哪个税率取价方式相关的税率最优先,如果取不到价格取存货档案税率,如果存货档案税率为空,则取表头税率。
请购单和采购订单是多对多的关系,即一张请购单可以对应多张采购订单,反之也可。
采购到货单是必选单据。
()以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。
在不选择“允许超订单到货入库”的情况下,采购订单生成采购到货单、采购入库单时,不可超采购订单数量。
采购到货单不能手工录入,只能参照采购订单生成。
到货退回单是采购入库单的红字单据。
在采购流程中,采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据,用户可以使用,也可以不使用。
在选择“允许超订单到货入库”的情况下,可超采购订单数量,但不能超过采购订单数量入库上限,即采购订单数量*(1+入库上限)。
采购订单生成到货单后,则采购入库单可以参照()生成。
在参照请购单生成采购订单时,一笔请购单可以分批生成多张采购订单,多笔请购单也可以合并生成一张采购订单。
启通过软件进行赊购处理时,采购请购单、采购订单、采购到货单均为可选单据,企业可根据不同的情况选择不同的采购流程。
白糖到货,驻点仓管员确认采购订单无误就可以收货。()
供应商采购入库 要求完成该任务,并将“在系统中处理采购到货”的页面(要能看到到货的采购订单)截图并附在下方。
实木家具厂家,购买原材料楠木,楠木需放置3个月进行自然风干后才可以投入生产,和供应商已经合作多年,发出采购订单后原料到货需要1个月的时间,家具的生产周期是30天,如果公司为了迎接双十一加大产量,在不考虑库存因素和销售周期的情况下,采购部门最晚需要在几月就开始安排加大原料采购数量()
任务1:采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作: 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作,部分设置已完成,此处核对完善即可。 操作说明:主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录: 类型ID 价格表名称 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户(例如姓名:孔亮),那么下面给采购专员设置采购订单授权水准: 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮(采购专员) 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作,那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作,也可以用“采购专员”角色登陆来完成(实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成)。 2. 新增供应商