关于检查过程中获取检查证据应当注意的事项,说法错误的是()。
时间:2022-11-05
下面对内部控制重要缺陷描述错误的是()。
在内部评价计分环节中,下列说法错误的是()。
在内控合规管理信息系统中,以下关于检查底稿审核规则正确的是()。
关于合规审查,描述错误的是()。
时间:2022-11-04
在农业银行一级分行内部控制测试模板中,权重占比低于30%的有()。
银行合规管理的“规”主要包括适用于银行业经营活动的()。
以下属于一级分行测试模板内部监督评价中问题整改控制评价内容的是()。
根据《中国农业银行关联交易管理基本规范》,不属于资产转移类关联交易的是()
在内控合规管理信息系统中,检查人员在实施现场检查前可通过()功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息,研究查找被查机构经营管理缺陷,确定现场检查重点工作。
凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送(),召开进点会议时由评价组收回。
在对合规风险进行评估的时候,可以从风险发生概率和风险导致的损失两个维度进行分析。
对关系人的授信应严格按照商业原则,以不优于对非关系人同类交易的条件进行有关交易须经过中国银行正规的审批程序。
作为全行内控合规信息平台,内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息()。
内控合规管理信息系统功能构建了全行内控合规的()。