下列属于农业银行重大关联交易的是()
时间:2022-10-31
合规文化是企业文化的重要组成部分。
各级行内控合规部门要以()为评判标准,认真组织开展经济责任审计工作。
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发[2013]639号),总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
时间:2022-10-30
财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。
在内控合规管理信息系统中,以下检查组人员收工顺序正确的是()。.
时间:2022-10-29
农业银行内部控制评价在被评价机构自我评价的基础上,评价机构主要采取()的方式开展。
经济责任审计报告的报告声明一般应包括()等内容。
中国银行授信业务风险评估应以()历史数据为分析基础。
下面对内部控制重大缺陷描述正确的是()
经整改督办部门同意,()整改期限可以适当延长。
反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()
在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能对已有违规点进行农业银行特色制度依据维护。
遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
时间:2022-10-28
在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等()大类。